Доброе утро. У организации есть сумма НДС подлежащая возврату из бюджета. Поделитесь, возможно ли не возвращать эту сумму, а зачесть в счет уплаты НДС при ввозе товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой (5010-НДС, импорт товаров НЕ из стран ЕАЭС. Спасибо.
Таможенный ввозной и ввозной ЕАЭС разные получатели платежа. И их нельзя зачесть.
Беларусь
"Анонимно"23.12.2022 12:43:25
Это к чему? - у дождю если больше не к чему)
Беларусь
"Анонимно"23.12.2022 12:40:21
можно зачитывать. Сначала заявление на зачет, потом когда решение примут подавать декларацию. Я правда еще именно так - заявление на зачет раньше чем подача декларации не делала, но налоговая сказала что надо так. Я раньше подавала декларацию и одновременно заявление на зачет. К декларации прикрепляла это заявление. А надо прикреплять решение.