...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 04.01.2023 12:59:04
Мы организация. С 01.01.2023 по закону не можем применять УСН.Переходим на ОСН. Спросила у инспектора как в нашем случае перейти на ОСН с поквартальным НДС. Сказала за 4 квартал сдать пустую декларацию по НДС и поставить птичку что со следующего налогового, отчетного периода способ уплаты НДС по части I налоговой декларации Поквартально.

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 04.01.2023 14:05:17
ошиблась, на ОСН переходили
Беларусь
"Анонимно" 04.01.2023 14:04:33
я так делала в прошлом году, когда переходили на усн
а с ндс мы и так работали
_________
а как это интересно вы в 2022 году работали на усн с ндс?
Беларусь
ТатьянаА 04.01.2023 14:03:54
4. Организации и (или) индивидуальные предприниматели, перешедшие на применение особого режима налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость либо на общий порядок налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость, признаются избравшими отчетным периодом налога на добавленную стоимость календарный:

квартал, если иное не установлено настоящим пунктом;

месяц, если за месяц, с которого осуществлен такой переход, ими в установленный срок представлена налоговая декларация (расчет) по налогу на добавленную стоимость с отражением оборотов по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Беларусь
Автор 04.01.2023 14:03:47
т.е. все-таки надо сдать пустую декларацию по ндс с птичкой
Беларусь
ТатьянаА 04.01.2023 14:01:01
ст.127 НК РБ 3. Плательщики, избравшие в соответствии с подпунктами 2.3 и 2.4 пункта 2 настоящей статьи отчетным периодом налога на добавленную стоимость календарный квартал, информируют о принятом решении налоговые органы по месту постановки на учет:

Дополнительная информацияУстановить закладкуКомментарии3.1. путем проставления соответствующей отметки в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость, представляемой:

Дополнительная информацияУстановить закладкуКомментарии3.1.1. за прошлый налоговый период.

Проставление такой отметки:

Дополнительная информацияУстановить закладкуКомментариидолжно быть произведено не позднее 20-го января текущего налогового периода;

Дополнительная информацияУстановить закладкуКомментарииможет быть произведено (аннулировано) после 20-го января текущего налогового периода только однократно, но не позднее 20-го февраля текущего налогового периода путем внесения изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию (расчет) по налогу на добавленную стоимость за прошлый налоговый период;

Дополнительная информацияУстановить закладкуКомментарии3.1.2. за отчетный период, в котором возникла обязанность исчислить и уплатить налог на добавленную стоимость (возник объект налогообложения), – при отсутствии налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за прошлый налоговый период и возникновении обязанности исчислить и уплатить налог на добавленную стоимость (объекта налогообложения) в текущем налоговом периоде, если иное не установлено настоящим пунктом и пунктом 4 настоящей статьи.

Проставление такой отметки должно быть произведено не позднее 20-го числа месяца, следующего за избранным отчетным периодом, в котором возникла обязанность исчислить и уплатить налог на добавленную стоимость (возник объект налогообложения);

Дополнительная информацияУстановить закладкуКомментарии3.1.3. за отчетный период, в котором возникла обязанность исчислить и уплатить налог на добавленную стоимость (возник объект налогообложения), – при применении в текущем налоговом периоде особого режима налогообложения без уплаты налога на добавленную стоимость и выполнении в совокупности следующих условий:

отсутствие соответствующей отметки о выборе отчетного периода в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость за прошлый налоговый период;

возникновение обязанности исчислить и уплатить налог на добавленную стоимость (объекта налогообложения) в текущем налоговом периоде.

Проставление такой отметки должно быть произведено не позднее 20-го числа месяца, следующего за избранным отчетным периодом, в котором возникла обязанность исчислить и уплатить налог на добавленную стоимость (возник объект налогообложения).

Положения настоящего подпункта применяются также индивидуальными предпринимателями, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;

Дополнительная информацияУстановить закладкуКомментарии3.2. по установленной форме не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем их государственной регистрации, – для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и организаций, вновь созданных, в том числе в результате реорганизации в форме выделения, разделения или слияния;

Дополнительная информацияУстановить закладкуКомментарии3.3. по установленной форме не позднее десяти рабочих дней со дня создания филиала, подлежащего постановке на учет в налоговом органе, – для юридических лиц Республики Беларусь, избравших отчетным периодом налога на добавленную стоимость календарный квартал и создавших филиалы, исполняющие налоговые обязательства этих юридических лиц согласно пункту 3 статьи 14 настоящего Кодекса.

Настоящее положение распространяется также на случаи возникновения обстоятельства, в связи с которым возникает обязанность филиала юридического лица Республики Беларусь по исполнению налоговых обязательств этого юридического лица.
Беларусь
"Анонимно" 04.01.2023 14:00:55
еще такую ерунду сказала, в декларации УСН поставьте птичку что со след. отчетн. периода отказываетесь от применения усн.
так мы ж не отказываемся, мы по закону не имеем право.
-------------
я так делала в прошлом году, когда переходили на усн
а с ндс мы и так работали
Беларусь
Автор 04.01.2023 13:59:04
еще такую ерунду сказала, в декларации УСН поставьте птичку что со след. отчетн. периода отказываетесь от применения усн.
так мы ж не отказываемся, мы по закону не имеем право.
Беларусь
Автор 04.01.2023 13:57:15
вот и я считаю что нет, только инспектор утверждает что для ндс иных вариантов нет.
просто письмо в произв.форме не подойдет.
Беларусь
"Анонимно" 04.01.2023 13:54:32
нет
Беларусь
"Анонимно" 04.01.2023 12:59:26
разве это правильно?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru