|
|
|
|
|
|
Анонимно
18.01.2023 10:27:32
|
|
|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть с НДС на конец года. Получилось так что раньше такого не было, а сейчас казначейство потребовало проводить окончательные расчеты между нашими планавыми платежами и фактическим расходом, обосновывая требование 66 постановление. Проведя окончательные расчеты получилось что мы переплатили определенную сумму, которую бухгалтер провел в программе, а мне в итоге необходимо принять к зачету эту разницу НДСа с минусовым значением (по итогу окончательного расчета вышло -209,58 НДСа за декабрь). Подскажите пожалуйста как быть. Звонить в организацию и просить выставить эсчф с нимусовым значением, то по какой причине им нужно будет его выставлять? Или можно решить этот вопрос как-то по-другому
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.01.2023 12:23:54
|
|
|
Просто если их как-то не принять к зачету то у меня не сойдутся дикларация с порталом, а такого вроде как не должно быть
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2023 12:02:02
|
|
|
Если не сложно можете объяснить почему?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2023 11:43:09
|
|
|
209,58 это сумма 2023 года, не надо ничего на нее выставлять
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2023 11:33:53
|
|
|
Нет, это не пеня, это переплата за электроэнергию. 209,58 рублей это сумма которую мы переплатили за отчётный год
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2023 11:07:18
|
|
|
планавые ниминусовые платежы это просто песТня
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-5
|
|
|
|
|