...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ММ 16.03.2023 11:21:36
Пришла на подработку. УСН на КУДиР.
Но, для себя ведут 1С
Открыла оборот по Гл.книге и ужаснулась. По 00счету висит остаток и 90е счета не закрыты. Проводилось закрытие периодов абы как. Все тянется еще с 2016г, после деноминации. Видимо, провели деноминацию и проводили что то задним числом.
Подскажите, прожалуйста, как можно безболезненно все исправить, чтобы мой период был чистым с 2023г.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
ММ 16.03.2023 12:20:10
Я думаю все через 84 закрыть
Все равно там цифры не реальные
А для дивидендов Справка-расчет в ехель
Беларусь
Марья Ивановна 16.03.2023 12:05:50
Поддерживаю «Анонимно» 16.03.2023 11:29:46.

Я так ЗП веду, и из нее переношу в книгу.
Если вам неудобно- то эту базу архивируйте, а для себя почистите базу данных, введите остатки и работайте как удобно. Т.к база старая, то это скорее всего «семерка». Как почистить- гугл в помощь!
Беларусь
Панi Ta 16.03.2023 12:03:34
Начните новую базу. Введите остаки по долгам, ТМЦ, остальное на 84.
Будет что-то вылазить будете корректировать 84.
При этом КУДиР КУДиРом, но если дидидендов хотят - бухучет должен быть
Беларусь
"Анонимно" 16.03.2023 11:29:46
Никак, при КУДиР бухчет не ведут и в 1С ничего не обязано быть закрытым
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru