|
|
|
|
|
|
ММ
16.03.2023 11:21:36
|
|
|
Пришла на подработку. УСН на КУДиР. Но, для себя ведут 1С Открыла оборот по Гл.книге и ужаснулась. По 00счету висит остаток и 90е счета не закрыты. Проводилось закрытие периодов абы как. Все тянется еще с 2016г, после деноминации. Видимо, провели деноминацию и проводили что то задним числом. Подскажите, прожалуйста, как можно безболезненно все исправить, чтобы мой период был чистым с 2023г.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
ММ
16.03.2023 12:20:10
|
|
|
Я думаю все через 84 закрыть Все равно там цифры не реальные А для дивидендов Справка-расчет в ехель
Беларусь
|
|
|
Марья Ивановна
16.03.2023 12:05:50
|
|
|
Поддерживаю «Анонимно» 16.03.2023 11:29:46.
Я так ЗП веду, и из нее переношу в книгу. Если вам неудобно- то эту базу архивируйте, а для себя почистите базу данных, введите остатки и работайте как удобно. Т.к база старая, то это скорее всего «семерка». Как почистить- гугл в помощь!
Беларусь
|
|
|
Панi Ta
16.03.2023 12:03:34
|
|
|
Начните новую базу. Введите остаки по долгам, ТМЦ, остальное на 84. Будет что-то вылазить будете корректировать 84. При этом КУДиР КУДиРом, но если дидидендов хотят - бухучет должен быть
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.03.2023 11:29:46
|
|
|
Никак, при КУДиР бухчет не ведут и в 1С ничего не обязано быть закрытым
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-4
|
|
|
|
|