Доброго времени суток. Подскажите, вопрос касаемо расчетной ставки НДС. У нас собственное производство готовой продукции и реализация в розничной сети. При внутреннем перемещении из цеха в торговые точки, накладная отписывается с НДС. Этот НДС отражается на счёте 42.3 и потом соответственно участвует в расчетах при расчете «расчётной ставки НДС». Это до меня так рассчитывал предыдущий бухгалтер. Я полагаю что всё таки это не правильно. Что накладные на внутренне перемещение надо отписывать без НДС и что в расчете этот НДС не должен участвовать. Подскажите кто компетентен в этом вопросе. Как всё таки правильно?