|
|
|
|
|
|
Анонимно
29.05.2023 10:48:51
|
|
|
Доброе утро коллеги. Подскажите пожалуйста. Мы покупатель РБ собственными силами отремонтировали оборудование ранее приобретенное у продавца нерезидента РБ и ввезенное на территорию РБ. Теперь мы ему выставляем счет на возмещение затрат ,так вот вопрос мы выделяем в акте 20% НДС или же должны выписать документы по ставке 0%? Впервые такая ситуация,не могу разобраться.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
29.05.2023 12:36:13
|
|
|
Спасибо огромное всем отозвавшим.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.05.2023 12:19:58
|
|
|
Возмещение затрат - это не реализация, тут нет вообще НДС, ни п 20% , ни по 0%, просто без НДС. Но - такое возмещение должно быть предусмотрено договором купли-продажи, на основании чего возможно, причина т.с. Если этого в договоре нет, то весь ремонт только за ваш счет, потому что нет никаких оснований для этого
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.05.2023 12:17:02
|
|
|
А в договоре предусмотрено возмещение затрат?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.05.2023 11:19:32
|
|
|
Может кто поделиться информацией
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-4
|
|
|
|
|