...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 07.06.2023 12:59:30
Мы работаем с НДС, отгрузили товар с НДС, сейчас поставщик возвращает товар, они работают БЕЗ НДС и возвращают мне товар БЕЗ НДС, правомерно ли это? И как мне быть с НДС и ЭСЧФ? Мне же никто не подпишет на портале
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 07.06.2023 15:18:50
всё не верно. всё не так. и читаете не так. и пишете не так. вот всё прям.
Беларусь
"Анонимно" 07.06.2023 15:13:07
Анонимно« 07.06.2023 15:02:55
не читают же - пишут
и это феноменально)
==========
поскольку возврат товаров не является объектом обложения НДС, то при отгрузке товаров в рамках их возврата покупателем продавцу в первичных учетных документах сумма НДС не указывается
Что вам феноменально?Что не верно?
Беларусь
"Анонимно" 07.06.2023 15:02:55
не читают же - пишут
и это феноменально)
Беларусь
"Анонимно" 07.06.2023 14:17:54
думаете с первого раза не поняли? дважды ссылку надо читать? ))
Беларусь
"Анонимно" 07.06.2023 14:16:45
О выделении НДС в накладной на возврат товара
https://ilex.by/o-vydelenii-nds-v-nakladnoj-na-vozvrat-tovara/
Беларусь
"Анонимно" 07.06.2023 14:08:54
вообще НДС это налог на доб. стоимость, а покупали у вас товар у которого есть просто его стоимость, вам товар и возвращают. НДС в их накладной на возврат не должно быть в принципе. НДС это ваш, вы его начисляли и вы его сторнируете у себя на основании документов.
Беларусь
Автор 07.06.2023 13:52:14
Спасибо всем!
Беларусь
"Анонимно" 07.06.2023 13:46:19
По законодательству должны вернуть и указать те же суммы как в приходной накладной.
---
Ничего подобного.Могут выписать и согласно своей системы НО.Но обязательно указать что возврат.А вы у себя сторнируете вашу накладную на расход.
Беларусь
Ольчик_К 07.06.2023 13:39:12
По законодательству должны вернуть и указать те же суммы как в приходной накладной. Но судя из ответов Нормативки это не является основанием для несторнирования НДС. Главное что есть факт возврата + выставлен дополнительный ЭСЧФ.
Беларусь
"Анонимно" 07.06.2023 13:39:05
автор, вы же в интернете. вот только что загуглила ваш вопрос - море инфы! например:
https://ilex.by/o-vydelenii-nds-v-nakladnoj-na-vozvrat-tovara/
Беларусь
Ольчик_К 07.06.2023 13:37:11
Таким образом, в ситуации, изложенной в вопросе, при возврате ИП поставщику товара, приобретенного с выделением поставщиком НДС (т.е. в случае, когда поставщик – плательщик НДС), создавать и выставлять дополнительный либо исправленный ЭСЧФ должен поставщик товара.

В случае если исходный ЭСЧФ был подписан ИП ЭЦП, то ему необходимо также подписать дополнительный (исправленный) ЭСЧФ для реализации поставщиком права на уменьшение оборотов по реализации в целях исчисления НДС.

В связи с тем что обязанность по выделению в накладной, подтверждающей факт возврата товара поставщику, сумм «входного» НДС, приходящегося на возвращаемый товар, законодательством не предусмотрена, а основанием для корректировки налоговой базы по НДС в случае возврата товара у поставщика является дополнительный (исправленный) ЭСЧФ, то, по мнению автора, в накладной на возврат, выписываемой ИП, суммы НДС указывать не нужно.

Однако даже в случае, если в выписываемой ИП накладной на возврат товара суммы НДС все-таки указаны, то при этом у ИП не возникает обязанности по исчислению и уплате в бюджет данных сумм НДС, т.к. возврат товаров как покупателем, являющимся плательщиком НДС, так и покупателем, не являющимся плательщиком НДС (если речь не идет об обратной реализации товаров), не является объектом обложения НДС.
Беларусь
"Анонимно" 07.06.2023 13:36:25
как взяли - так и возвращают
Беларусь
Автор 07.06.2023 13:22:37
С ЭСЧФ разобрались, всем СПАСИБО, но вот они должны с НДС вернуть товар или нет?
Беларусь
Автор 07.06.2023 13:20:24
Я делала дополнительный ЭСЧФ со ссылкой на исходный и получается если исходный еще не подписан Покупателем, то дополнительный ЭСЧФ на возврат автоматически считается выставленным, а не на согласовании.


СПАСИБО, я так и сделаю
Беларусь
"Анонимно" 07.06.2023 13:19:37
И еще, можно ссылку на документ , что они должны вернуть С НДС, буду очень благодарна
Беларусь
Ольчик_К 07.06.2023 13:18:46
Я делала дополнительный ЭСЧФ со ссылкой на исходный и получается если исходный еще не подписан Покупателем, то дополнительный ЭСЧФ на возврат автоматически считается выставленным, а не на согласовании.
Беларусь
Автор 07.06.2023 13:18:30
Спасибо, т.е. должны вернуть с НДС? По ЭСЧФ я выставляю, но они работают БЕЗ НДС у них и ключа нет, не подпишут они мне
Беларусь
"Анонимно" 07.06.2023 13:14:38
Вы хотели написать покупатель возвращает.. на возврат вы делаете минусовый ЭСЧФ дополнительный к исходному
Беларусь
"Анонимно" 07.06.2023 13:00:09
обязан вернуть с НДС.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-19 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru