Добрый день. Сумма таможенных платежей при проведении контроля была завышена на некоторые позиции,доплатили НДС и пошлину. Подскажите пожалуйста при выставлении ЭСЧФ мне указывать сумму в позициях изначальную или уже откорректированную (которая выше)? И еще не совсем понимаю по проводкам, по какой стоимости ставить к учету.
Ещё раз: таможенная стоимость используется ТОЛЬКО для исчисления таможенных платежей и ничего кроме. У Вас есть счёт/инвойс/фактура и т.п. документ отправителя: по импорту в ЭСчФ будет минимум 2 строки: минимум одна со стоимостью (фактурной) товара и значения 0 в столбцах НДС, сумма с НДС; минимум одна со значением НДС (уплаченного). Если КДТ было после подачи ЭСчФ на исходную ДТ, то отдельной ЭСчФ «довыставить» НДС с одной строкой по сумму уплаченного (доплаченного) НДС. Таким же способом довыставляются всякие рассрочки/отсрочки
Беларусь
"Анонимно"23.06.2023 13:23:49
А в ЭСЧФ сумму отправителя ставить или по корректировке? (я имею ввиду по товарам)
Беларусь
Susanin23.06.2023 13:09:47
Оприходование по документам отправителя Таможенные платежи по декларации (по последней КДТ) - ЭСчФ исходя из уплаченных сумм по корректировке. Откорректированная таможенная стоимость необходима только для исчисления таможенных платежей