Добрый день! Есть входной ндс, по которому эсчф выставили после сдачи декларации. Этот входной НДС отнесен на стоимость товара. Надо подписывать этот эсчф или нет? Как заполнить строку 1 раздела 4: туда включать вычеты с учетом этого входного ндс или нет?