|
|
|
|
|
|
Анонимно
17.10.2023 8:28:34
|
|
|
Здравствуйте! Подскажите ЭСЧФ по НДС импорт РФ как вы выставляете? Мы НДС по ввозу платим всегда 20-го числа, не раньше (т.к. на кредитах) Заявления по ввозу стараюсь отправлять 19-го числа ( у нас их 40-50 штук кажд месяц). Знаю, что ДО ОПЛАТЫ НДС по ввозу ЭСЧФ не имею права выставлять. Но...может кто выставляет раньше, как при проверке налоговая на это смотрит? Не штрафует? Просто, ну очень сложно 20-го все «свернуть» быстро...сейчас вот ребёнок болеет...смогу ли 20-го эти пару часов уделить и спокойно все сделать ? Ведь к зачету только после уплаты НДС по ввозу и выставления ЭСЧФ-это понятно. Получается, 20-го надо оплатить (это уже подготовлено, только отправим в банк утром 20го), выставить ЭСЧФ по заявлениям по НДС, и затем только отправлять декларацию по НДС .....каждый квартал как на лезвие ножа хожу, не заболею ли я, не заболеет ли ребенок (сегодня у него температура 38.6)
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Наталинка
17.10.2023 11:33:21
|
|
|
я же оплатила 16,10,23г. завтра сдам деклу по ндс и эсчф, потом завяление.Могу же я взять НДС к зачету ввозной сентябрьский?
Беларусь
|
|
|
Наталинка
17.10.2023 11:30:09
|
|
|
Милые мои коллеги,я сегодня с такой болью в животе проснулась, и тревога как же налоги, я еще на испытальном...слягу ..капец.. только если умру тогда все решиться
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2023 11:18:28
|
|
|
Автор, как я Вас понимаю! Сама была много лет заложницей такой ситуацией с деньгами на предприятии и все в последний момент. Переживала, а вдруг заболею и никто не сделает, испортила себе нервы в итоге... Но тут ничего не сделаете по-другому. Сначала оплата НДС РФ, потом все остальное или вместе. Или, как тут предлагают, один квартал пережить и в вычеты по НДС РФ поставить позже. Но это уже как руководитель решит.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2023 11:07:57
|
|
|
давно поэтому поводу не парюсь . например декабрьский 2022 беру в январе . вот сейчас за 3 квартал взят ввозной за период декабрь 2022-август 2023 . т.е. один месяц всегда переходящий. на их камеральный контроль пишу письмо что
ООО «ХХХ» доводит до Вашего сведения, что в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 9 месяцев 2023 года Часть 1 Раздел IV стр. 1,2 показатель строки равен ХХХ руб, так как согласно статьи 132 Налогового ко-декса (Особенная часть) РБ: При отражении в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость суммы налога на добавленную стоимость, исчисленной при ввозе това-ров с территории государств - членов Евразийского экономического союза, и ее уплате в бюджет в установленные сроки плательщик вправе произвести вычет сум-мы налога на добавленную стоимость за тот отчетный период, на который прихо-дится дата принятия товаров к учету, если не позднее даты представления налого-вой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость за этот отчетный период: указанная сумма налога на добавленную стоимость уплачена в бюджет; электронный счет-фактура направлен на Портал.
Так как ввозной НДС за декабрь 2022 г. в сумме ХХХ руб был оплачен после подачи декларации за 12 месяцев 2022 г то данная сумма включена в декларацию за 9 месяцев 2023г. Ввозной НДС за сентябрь 2023г в сумме ХХХ руб на момент подачи деклара-ции не был уплачен, соответственно не включен в декларацию за 9 месяцев 2023г
Итого ввозной НДС указанный в декларации за 9 месяцев 2023 равен ХХХ (рассчитанный камеральной проверкой) – ХХХ +ХХХ =ХХХ Сумма указанная в декларации за 9 месяцев 2023 г – ХХХ так же подтвер-ждается камеральным контролем по данным ЭСЧФ
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2023 10:59:23
|
|
|
главное чтобы оплата была не позже деклы ну и заявления с эсчф тоже в этот день
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2023 10:56:39
|
|
|
а что может быть не так после такой уточненки? я же не трогаю 2 раздел
Беларусь
|
|
|
Наталинка
17.10.2023 10:51:16
|
|
|
и у вас все норм? после уточненки?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2023 10:51:02
|
|
|
вы все меня наверное не поняли я подаю деклу сегодня. с точным вторым разделом и примерным первым. 20-го я вычищаю весь ндс рб, и подаю уточненку, где немного меняю цифры в первом разделе, второй неизменен.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2023 10:49:21
|
|
|
Вы подаете 2 раздел одтельно от общей деклы?
нет конечно читайте внимательно мой пост:
я подаю с примерным первым разделом, если не успеваю. потом к 20-му спокойно делаю ндс рб, и подаю уточненную.
Беларусь
|
|
|
Наталинка
17.10.2023 10:35:15
|
|
|
«Анонимно» 17.10.2023 10:18:17
так нельзя нас заставили вернуть (доплатить) этот взятый к зачету ндс в уточненке....и пеня а взяли к зачету уже в след квартале только _________________ У вас такая же история как и у меня
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2023 10:18:17
|
|
|
так нельзя нас заставили вернуть (доплатить) этот взятый к зачету ндс в уточненке....и пеня а взяли к зачету уже в след квартале только
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2023 10:16:50
|
|
|
я подаю с примерным первым разделом, если не успеваю. потом к 20-му спокойно делаю ндс рб, и подаю уточненную. ==================================================== т.е. сначала вы не берете к зачету НДС по импорту, а в уточненной уже берете?
Беларусь
|
|
|
Наталинка
17.10.2023 10:14:56
|
|
|
Я попала на уточненке. Вы подаете 2 раздел одтельно от общей деклы? Был переходной перод, прежний бух ушла 17,07,23. ввозной ндс не оплачен, но деклу подала общую и раздел 2 ежемесяный по ввозному за июнь. Я пришла , оплатитли ндс ввозной и я подала уточненку и взяла к зачету.Камералка и заставили вернуть этот ндс.Только пеня.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2023 9:53:13
|
|
|
нет. декларация-заявления-эсчф в один день. оплата можно раньше.
я подаю с примерным первым разделом, если не успеваю. потом к 20-му спокойно делаю ндс рб, и подаю уточненную.
Беларусь
|
|
|
Наталинка
17.10.2023 9:47:49
|
|
|
Еще раз для освежения: 1.Платим ввозной НДС(мы оплатили 16,10,23г) Сегодня в личном кабинете я вижу оплату. Могу выставить ЭСЧФ и заявления. А декларацию можно уже общую по квартальному (мсете со второй ежемесячной частью) ндс и 19 октября?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2023 9:34:30
|
|
|
Девушка, милая, вам надо что-то менять, потому что очень сложно все провернуть 20-го числа и быть уверенным, что все сделали правильно. Может нужно один период пережить и принять к вычету ввозной НДС в следующем квартале?
Мы, например, платим ввозной НДС числа 12-15, чтобы все успеть повыставлять и осталось время на проверку.
Беларусь
|
|
|
Наталинка
17.10.2023 9:13:43
|
|
|
О!Это страшная история , и со мной приключилась именно по кварталу.За что такие муки.Надо, блин, все одновременно как осминог
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.10.2023 9:06:58
|
|
|
https://ilex.by/news/instruktsiya-po-eschf-izmeneniya-2023-g/
https://bii.by/tx.dll?d=397946
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-18
|
|
|
|
|