Здравствуйте. Такая ситуация: мы начислили поставщику услуг % за пользование деньгами. Услуги не были выполнены. Сумма по договору без НДС. Он плательщик налога на проф. доход. Нужны ли начислить НДС на сумму поступивших %. И какие проводки сделать? Если кто то сталкивался подскажите пожалуйста. Как я понимаю еще нужно выставить ЭСчФ на эту сумму. Я делала так:76.3-91.1-сумма поступивших процентов(54,13) 91.4-68.2- выделен НДС(9,02) Но я не пойму.. У меня же 1С и портал ЭСЧФ не сойдется на эту сумму...