|
|
|
|
|
|
НДС
09.01.2024 16:15:20
|
|
|
Доброго дня. Подскажите как верно. Есть НДС РФ за декабрь 2023г. Я его хочу взять в зачет. Правильно ли я пониммаю, что это возможно только при одновременном выполнении: подача декларации, ЗОВ ЭСЧФ и оплаты этого НДС РФ? все в один день? и только тогда я могу отразить этот НДС в декларации по стр. 1.2.?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
10.01.2024 13:28:54
|
|
|
Все что вам нужно знать - Чтобы принять к вычету в месяце принятия на учет, нужно уплатить НДС и выставить ЭСЧФ не позже подачи декларации. =========== так я это знаю и всегда этим руководствовалась, но вот внесли же смуту этой последней датой, и откуда взяли даже не сослались...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
10.01.2024 13:13:58
|
|
|
ну вот тут написали:
______________ Все что вам нужно знать - Чтобы принять к вычету в месяце принятия на учет, нужно уплатить НДС и выставить ЭСЧФ не позже подачи декларации.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
10.01.2024 13:03:13
|
|
|
Какая последняя дата, что за бред ? _______________ ну вот тут написали: «Отчетный период (месяц или квартал), в котором можно принять к вычету «ввозной» НДС, определяется по правилу последней даты, на которую выполнены все условия для осуществления вычета. К таким условиям относятся:
- принятие ввезенных товаров к учету;
- уплата «ввозного» НДС;
- отражение уплаченных сумм налога в бухучете и книге покупок (если она ведется);
- направление ЭСЧФ на Портал;
- представление в налоговый орган документов, являющихся основанием для осуществления вычетов (часть II декларации по НДС) (ч. 1 п. 7 ст. 132 НК)»
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
10.01.2024 12:56:46
|
|
|
Это что неправильно из-за того что «Последняя дата» из того списка у меня январем?
Какая последняя дата, что за бред ?
Беларусь
|
|
|
Наталинка
10.01.2024 12:47:37
|
|
|
Анонимно« 10.01.2024 12:29:23.Все правильно у вас. В зачет возьмете свой декабрьский ввозной ндс за 4 квартал 2023г.Но я бы оплатила 19,01, потом деклу и все остальное.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
10.01.2024 12:29:23
|
|
|
Блин, так как правильно?. Всегда брала к вычету в месяце ввоза, если вовремя был оплачен НДС, что-то поменялось в этой позиции и я не знаю, такие топики заставляют сомневаться теперь... У меня ввоз в декабре был, до 20/01 оплачу ввозной, подам заявление, создам ЭСЧФ и пошлю обе части декларации, где в первой части будет также этот вычет учтен. Это что неправильно из-за того что «Последняя дата» из того списка у меня январем?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
10.01.2024 9:56:45
|
|
|
Отчетный период (месяц или квартал), в котором можно принять к вычету «ввозной» НДС, определяется по правилу последней даты, на которую выполнены все условия для осуществления вычета. К таким условиям относятся:
- принятие ввезенных товаров к учету;
- уплата «ввозного» НДС; ------------------как-то всегда было, что если ввозной НДС уплачен в срок (до 20 числа след.месяца) ну естественно с подачей заявлений и эсчф, то его можно к вычету принять в месяце прихода товара, что собственно и делала всегда... А если тут буквально читатьпо последней дате, то никогда практически и не возьмешь в месяце прихода - ну ладно оплатить в декабре НДС если товар в декабре ввезен, но уж декларацию за декабрь точно никто ж не подает в декабре....
Беларусь
|
|
|
Татьяна
10.01.2024 9:56:44
|
|
|
А в зачет тогда в январе только брать?
Беларусь
|
|
|
Наталинка
10.01.2024 9:30:55
|
|
|
за декабрь ввозной ндс надо платить 20,01,24г
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
09.01.2024 21:07:33
|
|
|
Выставить исправленный эсчф.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
09.01.2024 18:47:34
|
|
|
Подскажите, первый раз у меня такое) Все сделала 20.12. , ЭСЧФ и заявление отправила. сегодня наконец-то получила ответ в Лк, что заявление с ошибкой отвергнуто. Сделала под тем же номером сегодняшним числом и отправила. А как быть с ЭСЧФ, как ее поправить сейчас?
Беларусь
|
|
|
Таня
09.01.2024 17:27:36
|
|
|
Отчетный период (месяц или квартал), в котором можно принять к вычету «ввозной» НДС, определяется по правилу последней даты, на которую выполнены все условия для осуществления вычета. К таким условиям относятся:
- принятие ввезенных товаров к учету;
- уплата «ввозного» НДС;
- отражение уплаченных сумм налога в бухучете и книге покупок (если она ведется);
- направление ЭСЧФ на Портал;
- представление в налоговый орган документов, являющихся основанием для осуществления вычетов (часть II декларации по НДС) (ч. 1 п. 7 ст. 132 НК)
Беларусь
|
|
|
Таня
09.01.2024 17:20:11
|
|
|
да, все правильно, главное не подать декларацию раньше оплаты и отправки заявлений
Беларусь
|
|
|
Наталинка
09.01.2024 16:51:31
|
|
|
сначала оплата. А потом все остальное до 20.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
09.01.2024 16:19:54
|
|
|
ЗОВ ЭСЧФ
что это?
вообще вопрос этот обсасывался тут тыщу раз
заявления, оплата, декларация, эсчф - всё в один день.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
09.01.2024 16:17:04
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-16
|
|
|
|
|