Здравствуйте! При заполнении налоговой декларации по НДС, я ставлю начисленный НДС при безвозмездной передаче конфет (подарки детям работников) в строку 10 налоговой декларации(сюда ставлю сумму(колонка 2) и сумму налога (колонка 4). А вот входной НДС я так понимаю, что ставлю его в раздел 2 строка 15 «Налоговые вычеты»? Правильно?
у нас получены конфеты не по 20% ндс и выданы реализованы конфеты тоже по расч ставке...стр 10 я верно отнесла а входной ндс куда отнести?
Беларусь
"Анонимно"16.01.2024 11:08:44
Строку 10 заполняют плательщики, осуществляющие розничную торговлю и (или) общественное питание и получающие доход в виде разницы в ценах, наценок, надбавок по товарам, реализуемым по свободным и регулируемым (фиксированным) розничным ценам. Либо безвозмездная передача товаров, приобретенных у плательщиков, исчисляющих ндс по расчетной ставке. Если у вас ндс 20%, то отражаете в 1 строке