|
|
|
|
|
|
НДС
17.01.2024 10:09:30
|
|
|
Заполняю декларацию по НДС, есть экспорт, 0 ставка. Не все нерезиденты подтвердили 0 ставку НДС, так как экспорт был в декабре еще (не прислали Заявление). В декларацию по НДС обороты их можно не включать, а потом в другой год когда пришлют подтверждение об уплате. Можно ли переносить обороты с 0ставкой. в декл. НДС, если это разные периоды по годам? Вычеты по НДС не превышают начисленный НДС. Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
17.01.2024 13:14:55
|
|
|
Спасибо, ясно все. Что то затупила что год 2023, а там 2024. Да включать в строку 6 только когда придет подтверждение.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2024 13:02:32
|
|
|
У Вас оборот по 0% ставке не будет идти с декларацией
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2024 13:01:32
|
|
|
декларацию по НДС обороты их можно не включать, __________________________________________ Их не МОЖНО не включать, их НЕЛЬЗЯ включать. Включать, в тот период, когда поступит подтверждение. Или начислить на 181 день, если подтверждение не поступит
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2024 11:02:09
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-4
|
|
|
|
|