Доброго времени. В 2023 году ИП был плательщиком НДС и подоходного. Работал по оплате. Но ЭСЧФ по НДС выставлялись по отгрузке! Разумеется они все подписаны. В связи с этим произошло занижении налоговой базы. Если корректировать ЭСЧФ, то у заказчиков поплывут вычеты. Чего не хочется. Не знаю что делать! Может принять данные портала, доплатить налог?
У заказчиков с чего вдруг вычеты поплывут? Вы же корректировать базу обязаны датой обнаружения ошибки, то есть этим годом. И заказчики ваши тоже уберут вычеты этого года.
Беларусь
"Анонимно"02.02.2024 11:42:01
Выставьте ЭСЧФ на недостающую сумму просто на портал,без указания заказчиков