...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС 22.02.2024 11:59:35
В бухучете на конец года числится сальдо по 18 сч. (товар поступил, а поставщик не выставил ЭСЧФ). Я должна эту сумму указать в стр. 11 разд.4 декларации по НДС (Суммы НДС не принятые к вычету на конец года)? или если на портале нет этой суммы, то не должна?
Спасибо
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 26.02.2024 10:55:47
Раздела IV, забыла написать
Беларусь
"Анонимно" 26.02.2024 10:54:57
Для Вашего случая стр.15 «15. Суммы НДС, отраженные в учете плательщика, но не признаваемые налоговыми вычетами на конец отчетного периода»
Беларусь
"Анонимно" 24.02.2024 20:06:04
.
Беларусь
"Анонимно" 24.02.2024 12:13:00
.
Беларусь
"Анонимно" 23.02.2024 13:27:21
Эта строка заполняется , когда у вас много входящего НДСа, который вы своевременно подписали на портале и не можете весь взять в зачет. Например , НДСа по реализации гораздо меньше
Беларусь
"Анонимно" 23.02.2024 12:49:41
ап
Беларусь
Автор 22.02.2024 18:40:47
не понимаю... у меня же дебетовое сальдо по 18 счету осталось. Я этот НДС не приняла к вычету.... он перейдет на след. год....

так а в каком случае эта строка 11 заполняется?
Беларусь
"Анонимно" 22.02.2024 16:19:54
не тупите.... до 20.01.24 не подписали, значит не показываете
Беларусь
"Анонимно" 22.02.2024 13:55:13
так когда я ее в январе подпишу, я приму ее к вычету. я про декларацию за 2023 год спрашиваю
Беларусь
"Анонимно" 22.02.2024 13:27:05
в стр.11 покажите, когда подпишите выставленную Вам ЭСЧФ
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru