Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить НДС по декларации чтоб он лег в карточку к возврату Раздел 1 строка 14=6170 (Есть обороты 20,10, без НДС и услуги от нерезидента) Другие сведения По строке 1 =7869 строка 4 на обороты по 10%=400 строка 6 обороты включив затраты в связи с освобождением =93 Строка 15 суммы НДС отраженные в учёте, но не признаваемые налоговыми вычетами на конец отчётного периода (НДС с услуг полученных от ИП из РФ, там принятие к вычету в следующем квартале) =396(налогооблагаемая база фигурирует в строка 13 первого раздела и НДС 396) Зависла с суммой по строке 15, Чтоб в 16,17,18 18.1 18а легла сумма ндс переплаты по счету 68