Позвонили с ИМНС- надо подать уточненную декл по НДС, т.к. поставила разницу в копейках в 11 стр.(как обычно), а нужно поставить в 11.1 Подскажите, ставлю галочку на тит.листе, «Внесение изм и дополн», а потом галочку надо ставить «в связи с обнаружением ошибок» или больше нигде не надо?