Подскажите новичку На вновь созданном предприятии долго не было реализации, только копились убытки и входной НДС В прошлом квартале пошли первые отгрузки на РФ, что делать с накопленным входным НДС-ом? Получается, его теперь полностью можно взять в зачет (при желании) и оформить заявление на возврат?