В декабре 2023 был ошибочно проведен акт по услугам с НДС (наша реализация). В этом году проведен как ошибки прошлых лет, НДС сторнирован. ЭСЧФ аннулирован. По какой строке в декларации показывать эту сумму, нужно ли выставлять ЭСЧФ с минусом? Спасибо всем
Раз несколько недель вы тут этот вопрос поднимаете. Ответ не изменится, в налоговом учёте вы всегда исправляете тот год, в котором были ошибки. Т.е. придётся подавать уточнённую декларацию за 2023
Беларусь
"Анонимно"12.07.2024 12:04:24
Если вы аннулировали ЭСЧФ, то у вас должно появиться расхождение в декларации за 2023г. Вот ее и нужно подать уточненной. Ну и прибыль, соответственно.