|
|
|
|
|
|
Анонимно
12.07.2024 13:58:37
|
|
|
Дата принятия заявления из ТС - июЛь Эту отгрузку во 2-м квартале в декларацию пока НЕ ВКЛЮЧАЕМ?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
15.07.2024 14:24:48
|
|
|
ну вот у меня отгрузка май, дата приема нашей ИМНС 4 июля, значит могу во второй квартал еще пропихнуть? а ЭСЧФ дату свершения пишу тогда 30/06? ---------- да
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2024 14:24:04
|
|
|
постоянно включаю такие заявления в квартал отгрузки, а не даты когда оно принято. Если я его уже вижу в ЛК значит все - можно отражать реализацию
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2024 14:12:00
|
|
|
https://buh.by/mes.asp?t=434308
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2024 12:05:22
|
|
|
Дату и номер заявления лучше ставить когда принята их налоговой.(при формировании уведомлений из ТС там есть эти данные) -Аноним 11:46 ну вот у меня отгрузка май, дата приема нашей ИМНС 4 июля, значит могу во второй квартал еще пропихнуть? а ЭСЧФ дату свершения пишу тогда 30/06? Беларусь
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2024 11:46:58
|
|
|
Работаю с такими операциями уже не первый год. И консультировалась в налоговой Ответ был дан Если отгрузка в квартале отчетным, а заявление в следующем кв пришло до сдачи декларации, то отражаем за отчетный период ---------- ну вот у меня отгрузка май, дата приема нашей ИМНС 4 июля, значит могу во второй квартал еще пропихнуть? а ЭСЧФ дату свершения пишу тогда 30/06?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2024 11:43:20
|
|
|
Работаю с такими операциями уже не первый год. И консультировалась в налоговой Ответ был дан Если отгрузка в квартале отчетным, а заявление в следующем кв пришло до сдачи декларации, то отражаем за отчетный период . _________Аноним11:27:17, очень многие считают как раз-таки что в 3 квартале - смотреть по дат принятия нашей ИМНС
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.07.2024 11:27:17
|
|
|
Но не как не в 3 кв. ============= очень многие считают как раз-таки что в 3 квартале - смотреть по дат принятия нашей ИМНС
Беларусь
|
|
|
Елена
15.07.2024 11:23:46
|
|
|
Если отгрузка была во 2 кв и пришло заявление в июле до 20 числа, то создаете ЭСЧФ ( номер заявления и дата присвоенная их налоговой) + в декларации по НДС раздел 1 (0%-ставка)и в приложении 11 ( дата создания заявление и дата принято в ТС разные)во 2 кв все отражаете. Но не как не в 3 кв.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
13.07.2024 0:03:39
|
|
|
Ну что вы людей в заблуждение вводите. Если заявление из ТС принято до 20 июля и есть в личном кабинете, то создаете по нему ЭСЧФ, включаете во 2 квартал в 0%. =========== это вы в заблуждение вводите, у автора экспорт, заявление от покупателей принято нашей имнс в июле, что вы предлагаете ей сейчас в приложении 11 за 2 квартал указывать данные, относящиеся к 3 кварталу? Автор, по прибыли показываете выручку как она была - за 2 квартал, а ндс ставка 0% +приложение 11 уже за 3 квартал
Беларусь
|
|
|
Анонимно
12.07.2024 16:16:03
|
|
|
Не включаем .Уже в 3 кв.пойдет. ЭСЧФ не позднее 20 октября _______________________________________ Ну что вы людей в заблуждение вводите. Если заявление из ТС принято до 20 июля и есть в личном кабинете, то создаете по нему ЭСЧФ, включаете во 2 квартал в 0%.
Беларусь
|
|
|
Наталинка
12.07.2024 14:00:32
|
|
|
Не включаем .Уже в 3 кв.пойдет. ЭСЧФ не позднее 20 октября
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-11
|
|
|
|
|