...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС ввоз 16.07.2024 12:38:08
добрый день, подскажите пожта
ндс квартальный
в апреле был ндс ввоз, декларация , оплата и заявление все подали до 20 мая
но забыла отправить эсчф
если я сег отправлю,я могу взять в зачет этот ндс за 2 квартал 2024?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 17.07.2024 14:42:19
насколько я понимаю чтобы взять к вычету в периоде ввоза товаров должно быть соблюдение нескольких условий одновременно. Если одно из условий не выполнено своевременно - вычет в месяце выполнения последнего из условий, т.е. по дате выставления ЭСЧФ в вашем случае. И даже если по нашей логике еще не подана декларация и все остальные документы при выставлении ЭСЧФ по ним сейчас в нее попадут без проблем, с этим конкретно ввозным НДС такая вот история. Камеральный может и потом найти и будут проблемы потом, придется подавать уточненную.
Беларусь
Автор 17.07.2024 11:48:48
я тоже читала, что надо засчитывать в месяце выставление эсчф, если опоздал со сроком.
НО
почему-то все примеры именно про ежемесячную подачу декл, там точно не совпадает отчетный период, а у меня он квартал
Беларусь
"Анонимно" 17.07.2024 11:29:41
в МОЕМ видении, вы правы и можете взять сейчас к вычету, но я уже несколько раз натыкалась на разъяснения, вопросы/ответы как раз таки связанные с невовремя поданым эсчф/заявлением и там действительно как то по тупому расписано, что если с нарушением, то право появляется только по месяцу исполнения (типа, ввоз в мае, надо было до 20 июня подать ЭСЧФ, но полади вот сейчас 17 июля и якобы его уже не возбмешь во второй квартал а только в третий). Так как моя логика всячески противится такому подходу, я сильно не вникала, но точно мелькало и не раз. Но еще мне кажется что не факт что у них там контроли как надо сработают, и если вы дату свершения поставите сейчас 30/06 или даже 31/05 то с хера ли оно не попадет куда надо
Беларусь
"Анонимно" 17.07.2024 10:17:55
НДС берите к вычету во 2 квартале. К этому вопросов нет. А несвоевременно выставленные ЭСЧФ еще надо найти. Обычно инспектора до них не доходят. Мне так «повезло». Поэтому не волнуйтесь. За ЭСЧФ я получила штраф 1 БВ. Вычеты никто не снимал. С точки зрения НК - все правильно.
Беларусь
"Анонимно" 17.07.2024 10:13:59
если вы подадите ЭСЧФ до сдачи налоговой декларации то можно взять во 2 кв
Беларусь
Автор 17.07.2024 10:04:32
Отчетный период для НДС РФ месяц, поэтому ЭСЧФ надо подавать до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Почитайте НК.
--------------
вы правы, я написала, что забыла
может у кого была такая ситуация,в ilex ничего не нахожу, там только про ежемесячные подачи
Беларусь
"Анонимно" 17.07.2024 9:37:20
А как у вас получалось отправлять декларацию после 20 числа

Где написано, что декларация после 20 подана? Я писала про НДС РФ. Если до 20 (например, мая) подана декларация, заявление, уплачен ввозной НДС, то ЭСЧФ надо обязательно подать до 20 мая. Это нарушение выставления ЭСЧФ. Отчетный период для НДС РФ месяц, поэтому ЭСЧФ надо подавать до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Почитайте НК.
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2024 20:11:46
Если НДС уплачен подана декларация и заявление- это не нарушение, а право на вычет . Главное подать эсчф ДО декларации, в которую включен этот вычет, естественно, в пределах сроков.

А как у вас получалось отправлять декларацию после 20 числа
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2024 17:20:12
Я часто отправляла эсчф после 20 числа, но до сдачи квартальной декларации и получила штраф... В НК написано, что ЭСЧФ на ввоз из РФ надо подавать до 20 числа отчетного периода - а отчетный период месяц. Если НДС уплачен, подана декларация, заявление и нет ЭСЧФ то это нарушение.
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2024 17:06:57
я считаю, что Вы несвоевременно подаете ЭСЧФ. Поэтому к вычету этот НДС можете принять только за тот период, в котором выставили этот ЭСЧФ.
Т.е. вставили в июле, значит вычет возьмете за 3 кв.
Беларусь
Автор 16.07.2024 16:25:12
спасибо за ответ, почитала несколько консультаций в ilex, там не всегда можно взять даже если подписал до 20 го числа, но там была ежемесячная отчетность по ндс
например
Если ТТН выписана продавцом 31.08.2023, а покупателем товар получен и НДС отражен в учете 01.09.2023, при этом в строке 3 ЭСЧФ указана августовская дата, а подписан он 11.10.2023 (до подачи декларации), «входной» НДС подлежит вычету в октябре.
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2024 14:58:02
До сдачи общей деклы?
--------
если в этой же деклк хотите взять этот ндс к вычету (а вы хотите), то эсчф должна быть ДО
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2024 14:13:33
До сдачи общей деклы?
=============
это прямо главное условие
Беларусь
неАвтор 16.07.2024 14:11:48
Анонимно« 16.07.2024 13:32:57

Конечно, можете. Главное отправить эсчф до сдачи декларации
________________________До сдачи общей деклы?
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2024 13:32:57
Конечно, можете. Главное отправить эсчф до сдачи декларации
Беларусь
Автор 16.07.2024 13:09:02
могу я руководствоваться вот этим:
При подписании плательщиком ЭЦП ЭСЧФ не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором выполнены условия, установленные ст. 132 НК для осуществления вычета сумм НДС, и одновременно не позднее даты представления декларации по НДС за этот отчетный период плательщик вправе произвести вычет сумм НДС за указанный отчетный период при условии, что дата совершения операции в ЭСЧФ приходится на этот же отчетный период (абз. 2 ч. 2 п. 6 ст. 132 НК).
---
тут же получается я как бы сама себе выставляю эсчф и даты в пределах квартала
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-16 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru