|
Всем здравствуйте. Передаем товары на доработку сторонней организации, а также необходимые для этого материалы. Кроме того, организация будет использовать и свои материалы. Правильно ли я понимаю оформление и бух. проводки. Выписываем ТН с товарами и материалами на переработку. По товарам делаем проводки Д41 К41, меняем место хранения товаров на переработчика. По материалам Д10.7 К10.1 - отражаем передачу материалов. Далее на основании отчета переработчика Д44 К10.7 на сумму израсходованных материалов, Д44 К60 на сумму услуг по переработке. По окончании переработчик выписывает нам товары назад по той же стоимости. Предъявляет нам отчет и акт ВР. Правильно? Дело в том, что не найти ресурсов по доработке именно товаров. Всем спасибо.
Беларусь
|
|