Такая ситуация, пришел товар в октябре из РФ, Заявление подано и ЭСЧФ высталены НДС уплачен, сейчас в ноябре обнаружили, что не тот товар ( размеры не те), будем возвращать в РФ, как быть с НДС и Заявлениями за октябрь, могу ли я уменьшить НДС и переделать Заявления? Или переделывать и уменьшать ввозной НДС я не могу, т.к. возврат не бракованного товара?
В случае когда плательщик полностью либо частично возвращает товары по причине ненадлежащего качества и (или) комплектации после окончания месяца принятия их на учет, в налоговый орган представляется уточненная декларация по НДС при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов ЕАЭС за тот месяц, в котором были приняты к учету товары (ч. 3 п. 23 Протокола о порядке взимания косвенных налогов в ЕАЭС, ч. 1 подп. 8.1 п. 8, ч. 2 подп. 31-3.3 Инструкции N 2). На титульном листе такой декларации в строках «Внесение изменений и (или) дополнений в налоговую декларацию (расчет)» и «в связи с обнаружением неполноты сведений или ошибок» проставляется знак «X».
Вместе с декларацией по НДС и документами на возврат плательщик при частичном возврате импортированных товаров должен также представить уточненное заявление о ввозе, а в случае полного возврата товаров - проинформировать налоговый орган о реквизитах ранее поданного заявления о ввозе Вообще все можно посмотреть в таблице. ----------------------------------------
Возврат товаров по причине ненадлежащего качества и (или) комплектации
1).Полный либо частичный возврат в месяце принятия на учет товаров Представление в налоговый орган: -уточненной декларации по «ввозному» НДС-Не требуется -уточненного заявления о ввозе -Не требуется
2).Полный возврат после окончания месяца принятия на учет товаров Представление в налоговый орган: -уточненной декларации по «ввозному» НДС - Подается за тот месяц, в котором были приняты на учет товары и исчислен «ввозной» НДС по ним -уточненного заявления о ввозе - Не представляется (необходимо проинформировать о реквизитах ранее поданного заявления о ввозе)
3).Частичный возврат после окончания месяца принятия на учет товаров Представление в налоговый орган: -уточненной декларации по «ввозному» НДС - Подается за тот месяц, в котором были приняты на учет товары и исчислен «ввозной» НДС по ним -уточненного заявления о ввозе - Представляется одновременно с уточненной декларацией по «ввозному» НДС
Беларусь
Автор27.11.2024 14:21:22
Спасибо, а НДС Заявление и ЭСЧФ как с этим быть? Можно переделать Заявление и ЭСЧФ? Как быть с НДС?
Беларусь
"Анонимно"27.11.2024 12:22:33
Если оформите с поставщиком согласие на возврат товара несоответствующего размеру (цвету, форме), то это тот же «брак». Мы оформляем претензию и с резолюцией поставщика о согласии и подшиваем к документам