...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 07.12.2024 14:58:28
Директор купил в РФ к НГ для распространения покупателям Ароматизатор картонный 200 шт. сумма 14052.0 росс. руб. БЕЗ НДС. Я же Заявление ни делаю о ввозе. Приходую на 10 счет как материалы и все? ЭСЧФ ведь не надо раз БЕЗ НДС или надо выставить на портал? И в декларации по НДС не отражаю, приходую и все. Подскажите пожалуйста, надо ли что нибудь еще сдавать отчетность?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 09.12.2024 13:50:46
или по-незнанию написали БЕЗ НДС
============================
Они могут работать на упрощенке без НДС
Ввозной НДС мы оплачиваем в любом случае, что бы поставщик в накладной не написал
Беларусь
"Анонимно" 09.12.2024 11:48:40
Заявление о ввозе, декларация, ЭСЧФ. НДС 20%

Именно так.
Беларусь
"Анонимно" 09.12.2024 11:46:34
вполне возможно, что на той стороны ступили или по-незнанию написали БЕЗ НДС вместо ставки 0%, а это все-таки разные вещи, но все равно, даже если бы они указали НДС 20%, то вы все равно его тут платили бы
Беларусь
"Анонимно" 09.12.2024 9:25:49
Если директор купил, то всё везде подаете и НДС оплачиваете. Не важно куда вы потом это денете и на какой счет поставите. Заявление о ввозе, декларация, ЭСЧФ. НДС 20%
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru