|
|
|
|
|
|
Анонимно
07.12.2024 14:58:28
|
 |
 |
Директор купил в РФ к НГ для распространения покупателям Ароматизатор картонный 200 шт. сумма 14052.0 росс. руб. БЕЗ НДС. Я же Заявление ни делаю о ввозе. Приходую на 10 счет как материалы и все? ЭСЧФ ведь не надо раз БЕЗ НДС или надо выставить на портал? И в декларации по НДС не отражаю, приходую и все. Подскажите пожалуйста, надо ли что нибудь еще сдавать отчетность?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
09.12.2024 13:50:46
|
 |
 |
или по-незнанию написали БЕЗ НДС ============================ Они могут работать на упрощенке без НДС Ввозной НДС мы оплачиваем в любом случае, что бы поставщик в накладной не написал
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.12.2024 11:48:40
|
 |
 |
Заявление о ввозе, декларация, ЭСЧФ. НДС 20% Именно так.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.12.2024 11:46:34
|
 |
 |
вполне возможно, что на той стороны ступили или по-незнанию написали БЕЗ НДС вместо ставки 0%, а это все-таки разные вещи, но все равно, даже если бы они указали НДС 20%, то вы все равно его тут платили бы
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.12.2024 9:25:49
|
 |
 |
Если директор купил, то всё везде подаете и НДС оплачиваете. Не важно куда вы потом это денете и на какой счет поставите. Заявление о ввозе, декларация, ЭСЧФ. НДС 20%
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-4
|
|
|
|
|