...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 14.01.2025 20:15:38
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, принять верное решение.
В сентябре 2024 был импорт. В октябре 2024 частичный возврат продукции. Россияне в начале декабря 2024 прислали заявление о ввозе и уплате косвенных налогов. Т.е. наш возврат они провели как импорт в РФ.
Как мне сейчас поступить: отразить этот частичный возврат как экспорт с приложением документов (заявление россиян уже есть в базе РБ), или как возврат все же проводить (уточненка по декларации по НДС РФ и уменьшение вычетов в основной декларации)?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
ОК 15.01.2025 9:23:57
Если возврат в связи с обнаружением брака или некомплекцией, оформили и подписали претензию, есть пункт в договоре о возможности возврата по этим причинам, то возврат. Если ничего этого нет, то это обратная продажа
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-1 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru