Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, принять верное решение. В сентябре 2024 был импорт. В октябре 2024 частичный возврат продукции. Россияне в начале декабря 2024 прислали заявление о ввозе и уплате косвенных налогов. Т.е. наш возврат они провели как импорт в РФ. Как мне сейчас поступить: отразить этот частичный возврат как экспорт с приложением документов (заявление россиян уже есть в базе РБ), или как возврат все же проводить (уточненка по декларации по НДС РФ и уменьшение вычетов в основной декларации)?
Если возврат в связи с обнаружением брака или некомплекцией, оформили и подписали претензию, есть пункт в договоре о возможности возврата по этим причинам, то возврат. Если ничего этого нет, то это обратная продажа