|
|
|
|
|
|
Наталинка
16.01.2025 9:55:06
|
 |
 |
Приветствую, коллеги! Помогите разобраться, не было у меня в практике такого. Ввозной НДС за декабрь 2024г.Не оплатим по сроку 20.01.25г., Я сдаю деклу 20.01.,платежку 20.01. В АИС. Значит в общей декле по НДС за 4 кв. я ввозной по декабрю не отражаю и вычеты не применяю. Как же отразить этот НДС ввозной в 1 квртале.2025? Управление вычетами? Или в какойто строке деклы?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Наталинка
16.01.2025 14:20:00
|
 |
 |
Спасибо всем огромное!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2025 13:59:15
|
 |
 |
ОТражаю в строке ввозной ндс уже в 1 кв.2025? ============= что вы имеете ввиду? по самому начислению НДС - вы показываете когда он случился - за декабрь, вон в той отдельной декларации по ввезенным. а вычет в основной декларации покажете когда будет право на него - 1 квартал 2025 и в справочных данным в том числе ввезеные из еаэс тоже 1 кв.2025
Беларусь
|
 |
 |
Наталинка
16.01.2025 13:24:08
|
 |
 |
ОТражаю в строке ввозной ндс уже в 1 кв.2025?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2025 13:05:22
|
 |
 |
я делала без всяких управлений и не вижу смысла в них, т.к. ЭСЧФ я создаю когда подано заявлние, заявление подаю когда прошла оплата - так чем там управлять, если эсчф и так будет создана в месяце оплаты?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2025 13:04:55
|
 |
 |
Зачем в этом случае управление вычетами?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.01.2025 13:02:26
|
 |
 |
Отражаете его как обычно в строке ввозной ндс, но в 1 кв.25, и да -управление вычетами - принять к вычету в месяце когда оплатите
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-6
|
|
|
|
|