|
|
|
|
|
|
Анонимно
16.01.2025 15:28:15
|
 |
 |
Помогите с такой проблемой, в 3 квартале была реализация БЕЗ НДС, бухгалтер не выставила ЭСЧФ по этим отгрузкам, а в декларации отражены эти отгрузки, соответственно расхождение на портале ровно на эту сумму. Как сейчас быть? Выставить ЭСЧФ на эти отгрузки и дату совершения операции поставить 30.09.2024? Или уже 31.12.2024?За 4 кв что бы расхождения не было
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
17.01.2025 11:10:41
|
 |
 |
Да все равно когда выставите. Но выставить надо ----------нет не все равно, далеко не все равно,но выставить нужно,т.е если выставите 30,09,2024 вам будет штраф за несвоевременную подачу ЭСЧФ, уточненную декларацию за 3кв на сумму меньше подайте, а в 4 кв выставьте недостающие ЭСЧФ и декларация по НДС
Беларусь
|
 |
 |
Наталинка
16.01.2025 15:34:14
|
 |
 |
Да все равно когда выставите. Но выставить надо
Беларусь
|
 |
 |
Наталинка
16.01.2025 15:32:57
|
 |
 |
И вам с камерального контроля не звонили?
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-3
|
|
|
|
|