|
|
|
|
|
|
Декларация по НДС
17.01.2025 10:15:36
|
 |
 |
Доброе утро, помогитееее. Впервые такое( За 3-й квартал в декларации по НДС сумма к оплате с минусом, пусть условно будет 1000,00 руб. (не из-за превышения вычетов, а заплатили больше за 2 квартала, чем вышло нарастающим итогом за 3 квартала). Делаю сейчас декларацию и у меня к уплате сумма на эту условную 1000,00 больше. Подскажите, пожалуйста, куда надо поставить эту 1000,00, чтобы НДС к уплате пошел с данными учета? Спасибо всем неравнодушным)
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
17.01.2025 13:16:01
|
 |
 |
Спасибо)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2025 12:59:59
|
 |
 |
то что вы переплатили в декларации не показывается, там тупо считается начислено минус вычеты, а с учетом переплаты вы видите у себя в бухучете и в выписке с ИМНС, и платите сейчас соответственно от своей задолженности ( с учетом переплат)
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.01.2025 11:05:37
|
 |
 |
Спасибо большое! Запаниковала что-то)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2025 10:44:54
|
 |
 |
Конечно, правильно вы понимаете. В декларации отражаете сумму НДС к уплате, а платите за вычетом переплаты В ЛК сверьтесь с ИМНС
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.01.2025 10:41:05
|
 |
 |
Я так понимаю, что никуда эту переплату казывать не надо в декларации - подавать с цифрами, как выходят, а заплатить на сумму той переплаты. Или я неправильно понимаю?
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-5
|
|
|
|
|