НДС ввозной из ЕАЭС оплачен частично, по 2-м заявлениям, отправлены по ним эсчф в срок. Можно ли принять к вычету суммы НДС по этим заялениям, а по остальным уже в следующем месяце после оплаты с нарушениям срока?
По тому НДСу , который вы частично заплатили до 20.01, вы выставляете ЭСЧФ и берете их к вычету. Тот на который не хватило денег , когда оплатите, так же ЭСЧФ выставляете и в следующем отчетном периоде ( как у вас квартал или месяц) так же к вычету