|
|
|
|
|
|
Анонимно
12.02.2025 12:47:46
|
 |
 |
Подскажите,пожалуйста, в сведениях по подоходному стр.15.12 заполняется на каждого сотрудника или общей суммой по организации?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
14.02.2025 22:07:44
|
 |
 |
Был в начале 2024 года вопрос о заполнении этой строки на сайте МНС, ответ был такой, если перечислен подоходный налог в срок, то строка 15.12 равна стр.15.11. Я для себя отметила, что это как уплаченные взносы в ПУ-3 (если исчисленные взносы перечислены в срок, то суммы равны.) === алилуйя, спасибо вам осталось разобраться с тем, что я за прошлый год вообще ее не заполняла...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.02.2025 17:07:36
|
 |
 |
Был в начале 2024 года вопрос о заполнении этой строки на сайте МНС, ответ был такой, если перечислен подоходный налог в срок, то строка 15.12 равна стр.15.11. Я для себя отметила, что это как уплаченные взносы в ПУ-3 (если исчисленные взносы перечислены в срок, то суммы равны.)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.02.2025 14:50:41
|
 |
 |
объясните, пожалуйста, что писать в 15.12 часть 1 по обычной зарплате- что имеется ввиду под удержанным? в декабре 2024 начислили п/н 10 рублей, зарплату декабря выплатили в январе 2025. Когда этот налог считается удержанным в этом году или следующем? И если в с 2025 а им им нужно только из доходов 2024, то декабрь вообще нигде не показываем? Разъяснений нормальных нет, более-менее объясняют по части 2 по дивидендам- там если начислили в 2024, но не выплатили, то строку 15ю12 не заполняют, а как с обычной зарплатой? что вы туда пишите?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.02.2025 15:01:51
|
 |
 |
посмотрела свои отчеты за прошлый год, принятые без ошибок - я там не заполняла ни у кого строку 15.12 ... или ее тогда не было? а так вообще, если начислили налога 100 рублей за год то и в 15,12 пишем 100 руб? т.е. общая сумма исчисленного (которая сама при заполнении считается как сумма, всего что мы внесли по месяцам) должна быть равна общей сумме удержанного - та строчка 15,12, которую мы сами заполняем?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.02.2025 12:11:23
|
 |
 |
«Анонимно» 12.02.2025 18:52:13 А в какой вид дохода включать понесенные расходы в виде оплаты за повышение квалификации внешнего совместителя ? 200 или 219 .. ***************** Я предполагаю, что можно в общий доход, код 200.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.02.2025 18:52:13
|
 |
 |
А в какой вид дохода включать понесенные расходы в виде оплаты за повышение квалификации внешнего совместителя ? 200 или 219 ..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.02.2025 16:55:39
|
 |
 |
«Анонимно» 12.02.2025 15:18:50 Есть такая статья п.2.8. ст.196 , что не являются объектом ...в размере стоимости оплаты трансп.услуг, если это основное место работы ...но тут наверное смысл , если организация оплачивает какие то общие трансп.услуги ? К примеру автобус забирает с остановки и привозит на работу ...как считаете ? *********** Да, такие расходы не являются объектом налогообложения. Это расходы нанимателя по транспортировке работников. Но проездные на общ.транспорт, купленные работниками себе - это, я так понимаю, не то.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.02.2025 16:49:27
|
 |
 |
«Анонимно» 12.02.2025 15:20:47 Если оплата проездного идёт как материальная помощь , то доход код 201 или код 219 иные доходы ?? ******** Включается в сумму с кодом 201. Льготируется - с кодом 500.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.02.2025 15:48:52
|
 |
 |
А если идёт как возмещение расходов , то непонятно код 201 или иной , так как для пункта 4 ст.208 в этой части возмещения нет подходящего кода ...блин ..надо думать
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.02.2025 15:20:47
|
 |
 |
Если оплата проездного идёт как материальная помощь , то доход код 201 или код 219 иные доходы ??
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.02.2025 15:18:50
|
 |
 |
Есть такая статья п.2.8. ст.196 , что не являются объектом ...в размере стоимости оплаты трансп.услуг, если это основное место работы ...но тут наверное смысл , если организация оплачивает какие то общие трансп.услуги ? К примеру автобус забирает с остановки и привозит на работу ...как считаете ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.02.2025 14:43:25
|
 |
 |
Я так понимаю, что таким проездным пользуется работник и для собственных нужд, то это должно учитываться, как материальная помощь (льгота с кодом 500). Если же только связано с характером работы, то такие проездные учитываются отдельно на сч.10 и выдаются по записи в Журнале учета на момент выезда.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.02.2025 14:21:19
|
 |
 |
Подскажите , надо ли в сведениях показывать суммы возмещения сотруднику проездного ( связано с характером работы ) . Если надо - то где и под каким кодом.? Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.02.2025 14:17:13
|
 |
 |
Можно и по одному человеку делать пачку. Но не более 200 в одной пачке.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.02.2025 13:22:34
|
 |
 |
А еще вопрос. По организации обязательно сдавать все одной пачкой или можно несколько?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.02.2025 13:15:36
|
 |
 |
спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.02.2025 12:53:37
|
 |
 |
На каждого сотрудника. Из Инструкции по заполнению: «Часть 1 строки 15.12 «Общая сумма удержанного подоходного налога с физических лиц за год, в том числе»Представляет собой общую сумму подоходного налога, удержанного с доходов физического лица, которые начислены за 2024 год. Часть 2 строки 15.12 «Общая сумма удержанного подоходного налога с физических лиц по дивидендам за год» Представляет собой общую сумму подоходного налога, удержанного с доходов физического лица в виде дивидендов, которые начислены за 2024 год.»
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-17
|
|
|
|
|