...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ирина 25.03.2025 11:27:59
Добрый день, подскажите пожалуйста, что делать, провела неправильно ТН в ноябре 2025 г. на товар с НДС, а накладная оказалась без НДС, он автоматом начислился я не заметила. Как теперь убрать сумму этого НДС сейчас, какой проводкой. Спасибо
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 25.03.2025 13:09:36
так это НДС у авс скорее всего просто заис на счете 18 и особо ни на что не повлиял - вы же все равно его не могли взять к вычету без входящей ЭСЧФ (ведь не взяли же?)
В уточненных если только в Других сведениях по НДС там где суммы уплаченых и т.д вычетов, возможно вы показали эту сумму по строке 15... По прибыли - на что там могло эо повилиять - ни на что? Да и в принципе можно с отчетностью забить - даже если уже сдали баланс, то найти эту ошибку в 2025 году, сделать сторно и просто за 2025 год подать с правильными Входными данными (объяснив в примечаниях расхождения)
Беларусь
"Анонимно" 25.03.2025 12:48:22
хотя к вычету взять не могли, тк ЭСЧФ вам поставщик не выставил, раз без НДС
Беларусь
"Анонимно" 25.03.2025 12:46:59
Сделайте сторно. Д 18 К 60 с минусом. Оформите бух.справку. И подайте уточненку по НДС и прибыли, если взяли ндс к вычету.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru