Подскажите, как вы делаете если сумма НДС в учете не идет с порталом? На копейки или если брать выручку и 20% НДС в 1С одна сумма, на портал выставляешь ЭСЧФ там считает НДС на копейки больше или меньше, где надо отрегулировать в 1С и каким способом?
такое было бы возможно, если вы руками вносите на портал ЭСЧФ и причем общей суммой, а не построчно по всем товарам... но неужели так еще делают?
в 1с набираете накладную, НДС считается по каждой строчке, а в итого суммируются строчки и получается общий ндс. Да, он может не пойти если взять общую сумму и умножить на 20%, но для этого случая как раз предусмотрена строка 11 в декларации по ндс а вот если выгружать из 1с ЭСЧФ автоматом на портал или вносить еми же руками как у вас в 1с то между ними нет и не должно быть расхождений. То есть вы изначально должны как-то извернуться и в эсчф сделать так как в учете а уж потом когда/если/ общая сумма выручки по декларации *20/120 окажется на 0,01 руб больше/меньше чем сумма по эсчф, то вы и покажете в той же декларации по спец. строке эти излишне начисленные. Но учет и ЭСЧФ делайте равными, вы же отгружаете на 100+20=120 и как вы можете выставить покупателю ЭСЧФ 100+20,01=120,01??? ищите почему у вас не идет, должны быть равны Я могу только придумать причину что в начале написала: когда в 1С вы заполняете накладную, а потмо идете на портал и руками общей суммой выставлете эсчф. У тех, кто автоматом формирует эсчф в программе они не могут не пойти - эсчф формируется на основе выписанной накладной/акта Если построчно руками набирать на портале, то тоже не могут не пойти, так как принцип расчета там такой же - построчно ндс и внизи Итого этих строк