|
|
|
|
|
|
Мария
17.04.2025 11:37:11
|
 |
 |
Подскажите по заполнению декл.по НДС, очень прошу: если не было выручки в 1 кв., но был вх.НДС (подписан), в декларации я ставлю эти вычеты в строку 15 ? (тогда получается возврат) и нужно ли в 4 разделе отражать?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
17.04.2025 11:50:24
|
 |
 |
я тоже не знаю, но мне бы и в голову не пришло, тоже чисто интуитивно, ими управлять, взяла бы к вычетом потом когда база будет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.04.2025 11:48:04
|
 |
 |
спасибо большое, а мне нужно в ЭСЧФ вх. за 1 кв. управлять вычетами на 2 кв? _ этого не знаю, чисто интуитивно думаю, что можно не управлять. Но может кто точно знающий подскажет как правильно
Беларусь
|
 |
 |
Мария
17.04.2025 11:47:31
|
 |
 |
Разобралась, не нужно. в 4 разделе автоматом попадает сумм в стр.11 «не принятые в текущ. отч.периоде» Спасибо за помощь!
Беларусь
|
 |
 |
Мария
17.04.2025 11:44:28
|
 |
 |
спасибо большое, а мне нужно в ЭСЧФ вх. за 1 кв. управлять вычетами на 2 кв?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.04.2025 11:43:02
|
 |
 |
Если не было выручки, то нет возврата. Когда появится выручка, будете смотреть. Если в выручке будет товар по ставке 0, то можно будет вернуть. Пока нет выручки, отражайте только в IY разделе декларации
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-5
|
|
|
|
|