...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»
НА ПОКУПКУ «1С»
НА ПОКАЗ «1С»
НА УСЛУГУ «1С»
КУПИТЬ АНТИВИРУС
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОИСК
ПОИСК ПО BUH.BY
ПОИСК ПО ПОСТАМ
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
РЕКЛАМА
наши условия >>
ВОПРОС:
Анонимно
02.06.2006 14:37:35
«Вычетам подлежат фактически уплаченные плательщиком суммы налога при приобретении либо при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь объектов после отражения их в бухгалтерском учете»
А если я переплатила?
Беларусь
<< к списку вопросов
ОТВЕТЫ:
Ara
02.06.2006 17:36:10
А если переплатила, то оплата прошла не при ввозе, а с укурки главбуха/директора и зачету не подлежит.
Беларусь
Екатерина Серьезная
02.06.2006 17:20:05
Конечно то, что в ТД. А переплату зачтете другим разом в уплату НДС при следующей растаможке.
Беларусь
"Анонимно"
02.06.2006 15:32:29
я думаю, надо ставить то, что стоит в ТД
Беларусь
<< к списку вопросов
1-3
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
TM