| |
|
|
| |
|
|
KKK
02.06.2006 22:31:41
|
 |
 |
Пожалуйста, помогите! В наследство от предыдущего гл.буха достались «НМА» (госпошлины за нотариальные действия, расходы на оформление печати и прочее, тому подобное, совершенные как до регистрации предприятия, так и после)на немалую сумму (около 700 тыс.руб.). Предприятие существует почти 3 года и все это время эти расходы числились на НМА, на них начислялся износ да еще и на 5 лет, хотя это орг.расходы и они должны были быть списаны еще в 2003-2004г.г. Все что я придумала сделать - создать приказ о признании этих расходов организационными (в 2003 г.) и в месяце обнаружения ошибки (в январе 2006 г.)перенести их на 97 счет. Но оч-чень сомневаюсь, что сделала правильно. Подскажите выход, пожалуйста. Спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
ТатьянаZ
05.06.2006 13:27:16
|
 |
 |
Есстественно при этом отсторнировала все распределения 26 счета,списания в Д90 счета (у меня 2 вида услуг,26 распределялся в Д20 и Д44,а потом 20 и 44 закрывались Д90:)) это так,маленькое дополненьице
Беларусь
|
 |
 |
Хильда
05.06.2006 13:23:30
|
 |
 |
Абсолютно верно поступила ТатьянаZ
Беларусь
|
 |
 |
ТатьянаZ
05.06.2006 13:08:54
|
 |
 |
У меня была подобная ситуация по 2005г.(все расходы списывались на затраты,в т.ч.и организационные).В 2006 году отнесла на 92/неучит как затраты прошлых лет и никаких НДС ни на что не доначисляла.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
05.06.2006 13:07:07
|
 |
 |
А что значит начислить НДС,простите???На что здесь начислять НДС?
Беларусь
|
 |
 |
ККК
05.06.2006 12:50:44
|
 |
 |
up!
Беларусь
|
 |
 |
ККК
04.06.2006 13:03:38
|
 |
 |
А если эти расходы изначально не облагались НДС (НДС не был выделен), надо ли при при списании на 92 счет облагать их НДСом или все-таки нет?
Беларусь
|
 |
 |
для ККК
03.06.2006 11:10:47
|
 |
 |
Не торопитесь с приказом за 2003г.Исправте прямо сейчас в июне 2006г.Перенесите на 97 счет первоначальную сумму с 04 , износ тоже на 97 счет , и сделайте приказ о признании этих расходов организационными со сроком списания , равным установленным ранее по ним сроку износа.Т.е.нет искажения налоговых баз , и списывайте уже с 97 счета на себестоимость в течение этого срока.Все приказами за июнь 2006г. А вообще эти расходы надо бы списывать в 2006 с 92 счета счета сразу ,как не участвующие в налогообложении расходы прошлых лет , не списанные вовремя и проследить по каким из них надо начислить НДС с 92 счета.Первый вариант , чтобы не привлекать внимание к ошибке , второй более правильный.Возьмите консультацию в МНС с письменным ответом в журнале регистрации.
Беларусь
|
 |
 |
Фаня
03.06.2006 9:45:29
|
 |
 |
А у меня такая же ситуяйшен... Буду рада почитать ответы :)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|