люди добрые, помогите срочно! Пожалуйста! В прошлом квартале была переплата по НДС на сумму 9 тысяч (в декларации стояло «-» 9 тысяч). Мы ее не использовали. Сейчас подаю декларацию по НДС и НДС у нас должен быть к уплате! В декларации надо смотреть к уплате строку 16в или 17в?
Вот почему переплата в декларации не отражается? ============= зайдите сегодня в ЛК на портале и как раз свою переплату увидите а в самих декларациях другой принцип, там чисто, что начислено и к доплате/уменьшению
Беларусь
Мария22.07.2025 12:16:05
Вот почему переплата в декларации не отражается?
Беларусь
наталья21.07.2025 14:50:56
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! разобралась!
Беларусь
"Анонимно"21.07.2025 12:32:51
ваша неиспользованная перплата за 1 кв. у вас будет как и в бухучете висеть на счетах налоговых органов и автоматом зачтется То есть по этой декларации допустим до 22/07 получилось к оплате 10 тыс., но вы в уме держите что где то там у вас есть еще переплата 9 тыс и всего нужно доплатить 1 тыс.
Беларусь
наталья21.07.2025 12:24:02
Спасибо! А должна ли я показывать сумму переплаты, возникшую в 1-м квартале в какую-либо строку? Например, строку 18.1 - «в том числе НДС к возврату за отчетный период»?