...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
учет производства 28.07.2025 15:46:50
Добрый день! У нас производство, есть 2 вопроса по учету. помогите разобраться. (внутри)
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 30.07.2025 16:43:33
то есть в 1С для производства обязательно есть отдельный документ по расчету НЗП, который сам распределяет 20 счет между остатками и выпуском по той базе которую выберешь в учетной политике? Надо поинтересоваться у техподдержки, по идее это по умолчанию должно быть... по моей идее
Беларусь
"Анонимно" 30.07.2025 11:31:26
Вот принесет мне начальник участка остатки этих НЗП - условно 500 единиц. И за месяц изготовлено 1000 единиц. Это у нас не одна и та же продукция - а однородная (из одного сырья) но все-таки разные изделия- и себестоимость у них всех разная, и учетная цена разная и цена реализации разная....


Дорабатывайте прогу, если нет этого документа. Руками- ну его нафиг.
Беларусь
Автор 30.07.2025 10:55:14
У нас никогда не было НЗП, а сейчас вот из-за этих коробок будет такая задержка с выпуском продукции. Главная проблема - я не могу сообразить как мне надо будет распределить 20 счет за месяц между выпущенной ГП и остатком НЗП. Вот принесет мне начальник участка остатки этих НЗП - условно 500 единиц. И за месяц изготовлено 1000 единиц. Это у нас не одна и та же продукция - а однородная (из одного сырья) но все-таки разные изделия- и себестоимость у них всех разная, и учетная цена разная и цена реализации разная....
Беларусь
"Анонимно" 30.07.2025 10:41:23
Да, давайте дружить) natys@rambler.ru мы с ними с 2022 года. консультации были хорошие - но сама программа конечно не супер, возникают порой нелепые недоработки и какие то такие моменты что прям удивляют. Может быть стоит уже перейти на более продвинутую, не знаю... Надо будет знакомится с Хьюмен что ли. У Ждан я вообще не вижу где здесь может быть учет незавершенки....
Беларусь
"Анонимно" 30.07.2025 10:36:03
Автор 29.07.2025 17:13:44
________________
Чудесненько, что у вас Ждан. Давайте дружить вместе))))
Может какие то вопросы у нас будут, недавно с этой программой.Их консультации мне не нравятся.Мой эл.адреc:nata060812@mail.ru Пишите, пожалуйста
Беларусь
Автор 29.07.2025 17:13:44
Можно приходовать продукцию на счет 43, а потом, когда придут коробки, добавить их в 43 в эту же продукцию через документ «Комплектация»
--------
спасибо - я вот тоже не хочу особо изобретать велосипед и нарушать методологию.... Пока прихожу к выводу что необходимо будет делать оперативный отчет начальника производства о количестве незавершенных производством единиц, потом как-то распределить нашу фактическую себестоимость которая за месяц соберется на счете 20 (электроэнергия, зарплата рабочих, взносы и прочие затраты) - между продукцией сданной на склад и этими НЗП. Получится на 20 счете будет остаток в сумме фактической себестоимости НЗП и еще на счете 10/1 по субсчету производства будет остаток в виде стоимости материалов на эту НЗП. Когда поступят коробки у нас будет выпуск продукции и обнуление остатков по счету 20.... Никогда не считала эту НЗП и поэтому пока толком не могу понять во что все это выльется для бухучета) у нас 1С тоже ЧП ЖДАН
Беларусь
Когда придут коробки 29.07.2025 15:19:17
Можно приходовать продукцию на счет 43, а потом, когда придут коробки, добавить их в 43 в эту же продукцию через документ «Комплектация»
Беларусь
ПЛ 29.07.2025 14:38:32
Я в юколе 8.3 не оставляю незавершенку. Материалы списываю после отгрузки продукции отчетом за смену. Да,
на складе бывает трудновато проверить остатки, когда цикл затягивается на 3 месяца. Можно делать перемещение материалов со склада на 10 субсчет какой нибудь.
Беларусь
неАвтор 29.07.2025 13:14:43
«Анонимно» 29.07.2025 11:16:38
_____________________
Мои учредители просят фактическую себестоимость каждый месяц. Но они хотят видеть только материалы в составе этой себестоимости. Ни какие накладные такие как ЗП м аренда им не надо. Но, т.к. у нас все таки производство и методологию надо выдержать, я аренде делю на сч.25 и сч.26. Счет 25 распределяется в нашем Ждане по сч.20. А счет 26 по вырчке.
Беларусь
"Анонимно" 29.07.2025 11:16:38
ип ЖДАН не знаю. Мисофт-сталкивалась, но не особо разбиралась. Полазила немного, поняла что для меня для производства - это говно полное. Так что, ничем не могу помочь. Обратитесь к обслуживающим программистам. Пусть покажут и расскажут. Очень много нюансов нужно учесть в проге, чтобы выбрать пропорционально чему распределять накладные расходы. У Юколы в 7ке на выбор, в Хьюмене в 8ке-по выпуску.
Беларусь
неАвтор 29.07.2025 10:43:15
ИП Ждан, наверное они на мисофте. Все очень просто))) у них . и эта простота иногда пугает, так же как крутая Хьюмен
Беларусь
"Анонимно" 29.07.2025 10:12:56
ак каким документом у вас получается Неавершенка.Я приношу извенения за назойливость, но мне надо разобраться

Какая программа? Блок «Производство» есть?
Беларусь
"Анонимно" 29.07.2025 10:06:19
какая у вас программа?
Беларусь
неАвтор 29.07.2025 9:56:11
«Анонимно» 29.07.2025 9:51:01

Сейчас Хьюмен, до этого была Юкола. Главное, блок «производства» купить
_________________
Так каким документом у вас получается Неавершенка.Я приношу извенения за назойливость, но мне надо разобраться
Беларусь
"Анонимно" 29.07.2025 9:51:01
Сейчас Хьюмен, до этого была Юкола. Главное, блок «производства» купить
Беларусь
неАвтор 29.07.2025 9:46:55
«Анонимно» 29.07.2025 9:42:00
___________________
Извините, а как она у вас остается на сч.20? Какая у вас программа?
У нас висяк по незавершенке, т.к подтянулась уже не выпускаемая номенклатураНе пойму что с ней делать
Беларусь
"Анонимно" 29.07.2025 9:42:00
При таком длительном изготовлении у нас будет накапливаться на счете 10/1 материалы, передаваемые для производства, списывать их не сможем - т.к. выпуска продукции не будет.


И что? Материалы списали на 20 в момент передачи продукции. И у вас нет на 10м материалов.Что произвели полностью, на 43.Вот тут и нужна незавершенка. Она на 20. У меня тоже производство. Не понимаю, зачем городить огород. Это же нарушение методологоии учета во первых, во вторых при проверке складского учета вас ни то, ни се. Купите себе нормальную прогу, если руками в экселе ведете.
Беларусь
Автор 28.07.2025 17:42:23
почему вы не сделаете перемещие с 10.1 на 43?

----------
вы имеете что именно в виду? на 43 счет приходуем готовую продукцию из производства (Дт 43 Кт 20). На счет 10/1 приходуем материалы и когда из них изготовлена продукция мы их списываем Дт 20 кт 10/1. При таком длительном изготовлении у нас будет накапливаться на счете 10/1 материалы, передаваемые для производства, списывать их не сможем - т.к. выпуска продукции не будет.
Беларусь
"Анонимно" 28.07.2025 16:54:29
Ну мы тоже комплектуем заказ по тихоньку. Там, в цеху.Я аккуратненько оприходываю материалы, потом мне начальник производства приносит норму, работы сторонних людей(договор подряда). Отчетом по производству я формирую ГП. Т.е проводки у нас дт. 10.1 Кт.20 (Выпуск) и Дт.20 Кт 10 списание материалов. Потом внутреннее перемещение Дт.43 Кт.10.1. У нас приход материалов по складам. И оттуда списание.
Беларусь
"Анонимно" 28.07.2025 16:48:47
почему вы не сделаете перемещие с 10.1 на 43?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-23

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru