Добрый день. Запуталась. Помогите разобраться с проводками: мы магазин розничный. Наш товар можно купить по карте фан. И за август была покупка в нашем маг по этой карте у физ лица. Банк нам начислил свои комиссионные вознаграждение к примеру в сумме 8,00. Выставил счёт и акт вып работ датой 29 августа. Акт я в учете провожу проводкой:дт44 кт 76/7=8,00 и значит на сч 76/7 эта сумма на 1 сентября висит у меня. Тут у ас на основном расч счёте денег не было мы в кредите и с какого-то другого счёта (видимо кредитного) по выписке вижу банк списывает с нас сумму 8,00 (основание: начисление комиссионного вознаграждения за услугу карта фан). потом за сентябрь месяц в выписке этого доп счёта (неосновного) банк у себя по кт(тоесть для нас как приход) сумму 8,00 указывает и в основании платежа пишет: отнесение на счёт по учёту просроченной задолженности комиссионного вознагр по карте фан за август месяц. какие мне делать проводки…есть акт вып работ. есть две выписки банка…