...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 24.10.2025 19:02:39
Сегодня обнаружила, что не провела несколько актов за 30 сентября. НДС 0%. Как лучше поступить: сейчас довыставить ЭСЧФ и отправить уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль? Или отразить эти акты октябрем и ничего не корректировать?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 24.10.2025 21:14:30
Хотя, если учесть что сегодня 24,10, то контрагент на подписание акта не пойдет октябрем,т.к сданы декларации. вариант один-подавать уточненки и, как мне кажется, в вашем случае эсчф с 0% можно не подавать если только это не экспорт
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2025 21:05:35
если так, то дата подписания должна быть 24,10 обеими сторонами
Беларусь
"Анонимно" 24.10.2025 20:29:49
А если в актах указать дату подписания 24.10? Тогда можно их будет провести 24.10?
Беларусь
Ирина 24.10.2025 19:23:18
ОТправляйте эсчф и подавайте уточненки. Другой вариант, переподписать акты октябрем с согласованием этой манипуляции с контрагентом
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru