Здравствуйте. Коллеги, вы подаете уточненные декларации по прибыли, если после сдачи обнаружили какую-то мелочь, к примеру, списали на затраты испорченную ТТН? Или в след. квартале нарастающим отражаете?
Налоговым периодом налога на прибыль признается календарный год, отчетным периодом – календарный квартал. Я не подаю уточненные за квартал, корректирую следующим периодом, если не какие-то существенные суммы