 |
Добрый день! Приобрели тягач у российского поставщика, но с таможенного склада «Великий Камень». Уплатили согласно договору таможенные пошлины и НДС. Выставили ЭСЧФ, где поставщик и грузоотправитель -РФ, дополнительные данные 6 раздела «Ввозной НДС». Как нам сказали, заявление о ввозе подавать не надо. Нужно ли подавать декларацию по ввозному НДС, так как это вроде и не ввозной из РФ? И что надо предпринять, чтобы этот НДС в КК попал в вычеты? (он попадает в НДС по реализации). Спасибо большое. Впервые столкнулась с такой ситуацией.
Беларусь
|
 |