...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Светлана 12.01.2026 13:26:35
Добрый день! Приобрели тягач у российского поставщика, но с таможенного склада «Великий Камень». Уплатили согласно договору таможенные пошлины и НДС. Выставили ЭСЧФ, где поставщик и грузоотправитель -РФ, дополнительные данные 6 раздела «Ввозной НДС». Как нам сказали, заявление о ввозе подавать не надо. Нужно ли подавать декларацию по ввозному НДС, так как это вроде и не ввозной из РФ? И что надо предпринять, чтобы этот НДС в КК попал в вычеты? (он попадает в НДС по реализации). Спасибо большое. Впервые столкнулась с такой ситуацией.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 12.01.2026 20:14:18
?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-1 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru