Подскажите, организации со своего расчетного счета оплатила подписку на приложение российской компании, из документов есть только счет, который предоставила компания РФ (в счете выделен НДС), можем ли мы учесть в затратах такую оплату и какие в целом нюансы здесь возникают?это не является импортом услуг?
Относим значит на счет 90.10 и не учитываем при налогообложении налога на прибыль?
Беларусь
"Анонимно"24.02.2026 13:32:32
Ищите публичный договор. Если там есть о единоличном оформлении ПУД - рисуйте сами. Но поскольку вы платили как ЮЛ, какой-нибудь документ россияне вам должны дать, хотя бы в электронном виде или в форме скана.