| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
12.05.2026 9:36:44
|
 |
 |
Помогите пожалуйста разобраться. Впервые была экспортная сделка: в феврале отгрузили в РФ товар с нулевой ставкой. Неделю назад Покупатель прислал заявление об уплате косвенных налогов и сообщение о проставлении отметки налоговой. У нас в личном кабинете найти по регистрационному номеру ничего не могу. Скоро истекут 90 дней, что теперь делать?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
12.05.2026 10:58:05
|
 |
 |
Cпасибо!
Беларусь
|
 |
 |
Мария
12.05.2026 10:26:40
|
 |
 |
Отдельно же при экспорте декларацию по НДС заполнять не нужно? ______________________________________ да, декларация по НДС единая.
Беларусь
|
 |
 |
Мария
12.05.2026 10:25:53
|
 |
 |
не совсем понятен вопрос. Если подтвердится уплата НДС Покупателем, то заполняете в декларации в разделе 1 в строке 10 оборот нулевой (выручка) + раздел 4 строка 3 и строка 9. Декларации перед глазами нет, но вроде эти строки
Беларусь
|
 |
 |
Автор
12.05.2026 10:07:39
|
 |
 |
Cпасибо большое за ответы!
А в декларации по НДС отражать в квартальной вместе с основным НДС? Отдельно же при экспорте декларацию по НДС заполнять не нужно?
Беларусь
|
 |
 |
Мария
12.05.2026 9:54:04
|
 |
 |
то,что вам Покупатель направил заявление- ничего не значит. Только заявление из ИМНС РБ подтверждает факт уплаты НДС Покупателем на территории РФ
Беларусь
|
 |
 |
Мария
12.05.2026 9:52:37
|
 |
 |
найти заявление в личн.кабинете: работа с документами ЕАЭС - проверка состояния заявление - вкладка «просмотр заявлений из ТС» - выбираете период, апрель, например. Если заявл. есть - печатаете, ЭСЧФ, распределяете вычеты - отражаете в декл. по НДС + заполняете Приложение 10 к декл. 180 дней на получение заявления от покупателя, на 181й - платите НДС за него в бюджет
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|