| |
|
|
| |
|
|
НДС РФ
20.07.2026 9:41:32
|
 |
 |
День добрый. Помогите пожалуйста разобраться. Продали товар в РФ. Накладную выписали с НДС 0%. Теперь россияне прислали заявление с уплаченным ими НДС. Как мне правильно выставить ЭСЧФ на нашу накладную? НДС ставить 0 или 20%? По их заявлению ЭСЧФ выставлять на себя по курсу российского рубля на дату оформления заявления?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.07.2026 20:25:28
|
 |
 |
=
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2026 11:48:56
|
 |
 |
Анонимно« 20.07.2026 10:08:40
Правильно я поняла: оба ЭСЧФ (1-по нашей отгруке, 2-по их заявлению, чтобы принять к зачету) выставляю на одинаковую сумму, по курсу из нашей накладной на реализацию. _____________________________ НЕТ!!! Один ЭСЧФ, по вашей накладной. Имено суму в бел.как в накладной. Если у вас программа, то должно ТН фиксироваться сумму правльная, либо аванс либо фактическая отгрузка __________________________________________________.. __ Вам правильно написали ЭСЧФ один и к зачету вы ничего НЕ БЕРЕТЕ!!! В декларации заполняется строка 7 по сумме накладной. И если достаточно входящего НДСа, то в зачет можно взять сверх реализации. Тогда НДС к возврату из ИМНС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2026 10:43:32
|
 |
 |
Спасибо большое!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2026 10:33:19
|
 |
 |
Анонимно« 20.07.2026 10:08:40
Правильно я поняла: оба ЭСЧФ (1-по нашей отгруке, 2-по их заявлению, чтобы принять к зачету) выставляю на одинаковую сумму, по курсу из нашей накладной на реализацию. _____________________________ НЕТ!!! Один ЭСЧФ, по вашей накладной. Имено суму в бел.как в накладной. Если у вас программа, то должно ТН фиксироваться сумму правльная, либо аванс либо фактическая отгрузка
Беларусь
|
 |
 |
ии
20.07.2026 10:15:30
|
 |
 |
Шаг 1. Определите дату выставления и курс валютыДата совершения операции: Указывается дата отгрузки товара из Республики Беларусь (дата вашей накладной).Валюта и курс: ЭСЧФ заполняется в той валюте, которая указана в договоре и накладной (например, в российских рублях). Курс Национального банка РБ берется на дату отгрузки товара (а не на дату Заявления). Шаг 2. Заполните ключевые разделы ЭСЧФТип ЭСЧФ: Выбирайте тип «Исходный».Статус поставщика: Укажите статус «Продавец».Статус получателя: Выберите статус «Иностранная организация».Реквизиты получателя: Укажите ИНН/КПП вашего российского покупателя.Раздел «Данные по товарам»:Укажите код ТН ВЭД товара.В графе «Ставка НДС» выберите 0%.Шаг 3. Привяжите Заявление из РФ (Выставлять на себя не нужно)Выставлять ЭСЧФ «на себя» в данном случае не требуется. Вам необходимо связать ваш исходный ЭСЧФ с данными полученного Заявления.Заполните Раздел 5 («Условия поставки»): Внесите туда номер и дату Заявления о ввозе товаров из РФ.Сверьте данные: Налоговые органы РБ и РФ обмениваются этими заявлениями в электронном виде. Номер Заявления в вашем ЭСЧФ должен в точности совпадать с номером, который прислали россияне.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2026 10:08:40
|
 |
 |
Правильно я поняла: оба ЭСЧФ (1-по нашей отгруке, 2-по их заявлению, чтобы принять к зачету) выставляю на одинаковую сумму, по курсу из нашей накладной на реализацию.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2026 9:53:37
|
 |
 |
ЭСЧФ вы выставляете по курсу, который у вас в учете или на дату отгрузки или на дату аванса. НДС 0% - все как у вас в накладной. В ЭСЧФ заполняете п.14 - данные заявления ваших покупателей, дата совершения операции последний день предыдущего месяца, если получили заявление до 20-го числа
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.07.2026 9:52:28
|
 |
 |
ЭСЧФ именно по тому курсу как в накладной
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|