Народ!Помогите пожалуйста! Я ИП- подоходник. Розница.В июле 05 года приобрел товар для реализации. Оплатил. Товар покупал естественно с НДС /в ТТН он был выделен/. Я не являюсь плательщиком НДС. До сих пор товар не реализовался и я сделал возврат поставщику по накладной. В ТН, естественно, пришлось выделить НДС /тот же кот я платила поставщику при приобретении/. СОгласно инструкции по НДС, если ИП выделяет НДС в своих первичных документах, он становится плательщиком НДС. Но я ведь делаю всего лишь возврат... Должна ли я его исчислять теперь 12 мес? Помогите плиз!!!! Заранее спасибо
если вы написали в тн цель приобретения - возврат товара, основание - № договора и тн. по которой вы получали этот товар, в вашем договоре с поставщиком есть пункты, предусматривающие условия возврта - то не должны. Но проверяющие могут истолковать это как реализацию, поэтому поройтесь в бухбае, наидите тему по возвратам товара поставщику, и правильно оформите все документы.