| |
|
|
| |
|
|
+
11.07.2006 11:14:47
|
 |
 |
Запуталась я в проводках по российскому НДСу: Начислен НДС - Д18.1РФ ¦ К68.2РФ Уплачен НДС - Д68.2РФ ¦ К51 Отражен в книге пок. - Д18.2РФ К18.1РФ Предъявлен к вычету - Д68.2РФ ¦ К18-6 Что-то он у меня 2 раза проходит по 68?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Света
11.07.2006 11:44:58
|
 |
 |
первый раз- начисление по К-ту , уплата по Д-ту (закрылось), а потом должны уменьшить сумму ндс от реализации к уплате за счет НДС РФ, потому и «как бы два раза».
Беларусь
|
 |
 |
+
11.07.2006 11:39:00
|
 |
 |
Все, я все поняла, совсем с ума схожу от жары, наверное, ведь НДС этот должен быть предъявлен к вычету, все правильно
Беларусь
|
 |
 |
+
11.07.2006 11:36:15
|
 |
 |
Да, я это понимаю, у меня, в принципе, то же самое получается, но я не понимаю, почему на Д 68 дважды попадает сумма НДС? Так и должно быть? Объясните, пожалуйста..
Беларусь
|
 |
 |
tasha
11.07.2006 11:24:13
|
 |
 |
+, чья у Вас настройка? У меня например, такие проводки начислен НДС по ввозу из РФ Д 18.6 (НДС по товарам из РФ) - К 68.2.11 (НДС по товарам из РФ) - начислен Д 68.2.11 - К 51 уплачен НДС Д 18.2 (НДС улпаченный)-К 18.6 занесен в книгу покупок Д68.2 (НДС) - К 18.2 принят к вычету
Беларусь
|
 |
 |
+
11.07.2006 11:16:54
|
 |
 |
предъявлен к вычету имелось ввиду Д68.2РФ К18.2РФ
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|