| |
|
|
| |
|
|
наташа
13.07.2006 16:00:03
|
 |
 |
В июне не попадаю под норматив 7,5%от ВД(если считать за м-ц),если с начала года-то все нормально.Подскажите,если все-таки однозначно определяться с толкованием пресловутого Указа в определении нормируемых расходов «с начала года»,то я могу в июне отнести все на с/с , без всяких корректировок???ведь с начала года в норматив вкладываемся???,если за м-ц брать ,то какие проводки по сверхнормируемым,чем их «обложить»????СПАСИБО
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
БСВ
13.07.2006 17:02:02
|
 |
 |
На семинаре Егоров сказал, что норматив считается нарастающим с 01.06. по Указу 380, с 01.01.06 - по Постановлению СМ, а затем все это складывается и получается общий норматив. Отчетный период месяц, но затраты в декларации отражаются нарастающим итогом. Правда, слов к делу не пришьешь. Решайте сами, как считать. Он говорит, что Указ написан для подготовленных читателей и надо уметь читать между строк.
Беларусь
|
 |
 |
Екатерина Серьезная
13.07.2006 16:35:38
|
 |
 |
Получим разъяснения - подкорректируем.
Беларусь
|
 |
 |
Екатерина Серьезная
13.07.2006 16:32:55
|
 |
 |
Буду брать с НДС. Хотя более бредового понятия, чем «ВД с НДС» представить сложно. Кто-то в топике писал, что при устной беседе с Крятом, он сказал «с НДС».
Беларусь
|
 |
 |
каюк
13.07.2006 16:31:36
|
 |
 |
не грабьте собственников вашей организации!!!!!!!!!! отнесите в этом месяце на расходы будущих периодов и примите ндс к вычету. по этому нормированию готовят разъяснение. точно оставят с нарастающим. в отличие от представительских расходов!!! берегите деньги!!! со следующего года налог на прибыль 26 процентов. вот уж беда будет - и на затраты ничего не отнесете и ндс к вычету не возьмёте.
Беларусь
|
 |
 |
нАТАША-еКАТЕРИНЕ СЕРЬЕЗНОЙ
13.07.2006 16:24:59
|
 |
 |
А ВД будете считать с НДС или без????
Беларусь
|
 |
 |
Екатерина Серьезная
13.07.2006 16:07:13
|
 |
 |
Сами паримся с этим вопросом. Мнения разные: ГБ№25 стр.36 комментарии В.Прохожей отчетный период - месяц, ГБ№25 стр.9 спец.МНС: расчет норм берется за отчетный период (месяц) НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ. Определение отчетного периода черпают из инструкции по налогу на прибыль. Но, почитывая обсуждение этого вопроса в топиках, пришла к выводу, что до получения разъяснений буду считать за месяц БЕЗ НАРАСТАЮЩЕГО ИТОГА, а все что лишнее - отнесу на расходы, не учит. при налогообложении и начислю НДС.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|