...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
наташа 13.07.2006 16:00:03
В июне не попадаю под норматив 7,5%от ВД(если считать за м-ц),если с начала года-то все нормально.Подскажите,если все-таки однозначно определяться с толкованием пресловутого Указа в определении нормируемых расходов «с начала года»,то я могу в июне отнести все на с/с , без всяких корректировок???ведь с начала года в норматив вкладываемся???,если за м-ц брать ,то какие проводки по сверхнормируемым,чем их «обложить»????СПАСИБО
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
БСВ 13.07.2006 17:02:02
На семинаре Егоров сказал, что норматив считается нарастающим с 01.06. по Указу 380, с 01.01.06 - по Постановлению СМ, а затем все это складывается и получается общий норматив. Отчетный период месяц, но затраты в декларации отражаются нарастающим итогом.
Правда, слов к делу не пришьешь. Решайте сами, как считать. Он говорит, что Указ написан для подготовленных читателей и надо уметь читать между строк.
Беларусь
Екатерина Серьезная 13.07.2006 16:35:38
Получим разъяснения - подкорректируем.
Беларусь
Екатерина Серьезная 13.07.2006 16:32:55
Буду брать с НДС. Хотя более бредового понятия, чем «ВД с НДС» представить сложно. Кто-то в топике писал, что при устной беседе с Крятом, он сказал «с НДС».
Беларусь
каюк 13.07.2006 16:31:36
не грабьте собственников вашей организации!!!!!!!!!!
отнесите в этом месяце на расходы будущих периодов и примите ндс к вычету.
по этому нормированию готовят разъяснение. точно оставят с нарастающим. в отличие от представительских расходов!!!
берегите деньги!!! со следующего года налог на прибыль 26 процентов. вот уж беда будет - и на затраты ничего не отнесете и ндс к вычету не возьмёте.
Беларусь
нАТАША-еКАТЕРИНЕ СЕРЬЕЗНОЙ 13.07.2006 16:24:59
А ВД будете считать с НДС или без????
Беларусь
Екатерина Серьезная 13.07.2006 16:07:13
Сами паримся с этим вопросом. Мнения разные: ГБ№25 стр.36 комментарии В.Прохожей отчетный период - месяц, ГБ№25 стр.9 спец.МНС: расчет норм берется за отчетный период (месяц) НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ. Определение отчетного периода черпают из инструкции по налогу на прибыль. Но, почитывая обсуждение этого вопроса в топиках, пришла к выводу, что до получения разъяснений буду считать за месяц БЕЗ НАРАСТАЮЩЕГО ИТОГА, а все что лишнее - отнесу на расходы, не учит. при налогообложении и начислю НДС.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru