Проверьте меня, пожалуйста.Больная тема. Мы ввозим товар по ставке НДС 18%,реализуем по 10% и по 18%. Ввозной НДС – 100руб. По товару 18-18-70руб. По товару 18-10- 30 руб. Я должна во второй книге покупок показать сумму 30 руб.? И эти 30 руб. взять к вычету сверх исчисленного по реализации? Или как-то по-другому?