| |
|
|
| |
|
|
Ника_А
26.07.2006 11:12:29
|
 |
 |
интересно ваше мнение узнать: Я арендодатель, к возмещению выставляю коммунальные (энергию и т.п.), по этим расходам входящий ндс принимаю к вычету и облагаю ндс при перевысталении. Есть мнения, что надо не брать к вычету и соответственно не облагать. Итог -один, но наши законодатели придумают как наказать, если что :-)
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Екатерина Серьезная
26.07.2006 13:13:58
|
 |
 |
Всоотв. с Инструкцией №16 от 31.01.04г. по НДС: «6. В оборот по реализации, признаваемый объектом налогообложения, не включаются:6.3. суммы расходов арендодателя по приобретению объектов, подлежащие возмещению арендатором, не включаемые в сумму арендной платы;» А что может быть? Наверно что-то вроде: «нарушение плательщиком, иным обязанным лицом правил учета доходов (расходов) и (или) иных объектов налогообложения, если эти деяния не повлекли за собой неуплату или неполную уплату налогов, сборов (пошлин)» по 36 Указу было от 10 до 70 базовых, а как сейчас - нало посмотреть в свежем Указе (у меня пока его нет). Так что, если Вы уверены, что других нарушений учета у Вас нет, то лучше подать уточненные, а если не уверены - то и не надо, т.к. эта санция применяется по совокупности нарушений.
Беларусь
|
 |
 |
Юрий
26.07.2006 12:59:02
|
 |
 |
другие мнения если и могут быть, то не для контролирующих органов. Практика однозначна, суммы НДС по услугам, стоимость которых возмещается (не оплачивается) арендодателем к вычету не принимаются, и, соответственно, по передаваемым объектам НДС не исчисляется и не уплачивается. А штраф вполне возможен, по крайней мере за нарушение налогового учета
Беларусь
|
 |
 |
ТатьянаZ
26.07.2006 12:51:18
|
 |
 |
я тоже считаю,что НДС в зачет только по тем коммун.,что Вы относите только себе на затраты.
Беларусь
|
 |
 |
Ника_А
26.07.2006 12:47:18
|
 |
 |
Наташа, спасибо. А еще есть мнения? И Если я не буду ничего менять - штрафанут?
Беларусь
|
 |
 |
наташа
26.07.2006 11:40:53
|
 |
 |
соответственно не надо облагать ничего при перевыставлении
Беларусь
|
 |
 |
наташа
26.07.2006 11:39:47
|
 |
 |
В разъяснениях по этому поводу было написано , что к вычету арендодатель принимает ту часть НДС по коммун.,которая относится именно к нему и в книгу покупок вкл.только эту часть , остальное-возмещение затрат на сч.76 (Дт76 Кт60)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|